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老師,促銷服務(wù)費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表中填哪里?
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2020-04-10
貨幣資金多在明細(xì)賬里是查那一個(gè)科目的 資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金在明細(xì)表里是哪一個(gè)科目查詢的
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2019-08-08
做匯繳清算的時(shí)候 有個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表 里面有個(gè)“保險(xiǎn)費(fèi)” 這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是指什么 是公司給員工買的五險(xiǎn)嗎
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2017-03-16
快遞費(fèi)應(yīng)該填到期間費(fèi)用明細(xì)表哪一欄
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2017-03-27
交通費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表哪里填列呢?市內(nèi)交通費(fèi)在做賬的時(shí)候最好入哪里?
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2018-05-26
年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里車輛費(fèi)入哪個(gè)?
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2018-05-17
期間費(fèi)用明細(xì)表中,社保單位交的部分,填哪里
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2017-05-17
我回復(fù):二、在填報(bào)“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單”中有選擇“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”1.我公司沒有收入要不要選視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表?2.我公司的固定資產(chǎn)按正常年限折舊,沒有用2014年75號(hào)文加速折舊固定資產(chǎn),我要不要選“資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”及“固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表”?三、“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的據(jù)數(shù)來至那里?如果是第二年年度匯算,這個(gè)“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”又怎樣填,給個(gè)案例。謝謝!
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2015-05-19
問算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中,開辦費(fèi)填在哪一個(gè)里面,是填在其他嗎?
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2017-05-12
公司發(fā)生的修理費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表中填哪呢?
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2018-04-24
老師:年報(bào)里面的期間費(fèi)用明細(xì)表里面,勞保費(fèi)是填在哪里?
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2020-05-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除,期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
老師,這個(gè)增值稅減免表和增值稅附表有什么區(qū)別
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2020-03-26
我上一年度所得稅都是負(fù)數(shù)不用交,但由于第一季度填報(bào)錯(cuò)誤多交了七百多,所以第一季度享受小微政策,那我還需要填所得減免優(yōu)惠明細(xì)表這張表么
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2018-05-10
老師:資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表上的資產(chǎn)賬載金額,要與資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額一致嗎?
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2017-04-26
你好,陳霞老師,在代理記賬培訓(xùn)班-賬務(wù)處理10增值稅納稅申報(bào)表里的小型微企免稅銷售額3495.16是怎么得來的?及本期應(yīng)納稅額和本期免稅額104.85是怎么來的?
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2016-10-16
我去年一直零申報(bào)企業(yè)(一般納稅人),全部填寫0申報(bào),現(xiàn)在匯算清繳了,還是0申報(bào)嗎? 主要是去年有張稅控盤480元的票,我填入2018.12月的報(bào)表-有個(gè)稅控盤減免稅額表里了,其余全是填0申報(bào)的 現(xiàn)在匯算清繳時(shí),這個(gè)480元需要填寫什么表嗎?
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2019-05-07
老師:2020年第四季度我的稅是10632.21元,小規(guī)模只征收1%,所以我填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表7088.14元,然后我當(dāng)季度買了稅盤280元(按照?qǐng)D片的分錄來做的),然后我實(shí)際交稅=10632.21-7088.14-280=3264.07元,但是現(xiàn)在我做的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是3544.07元,應(yīng)交增值稅減免稅款280元,這兩個(gè)的余額怎么調(diào)整分錄,是不是直接做一單:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280,這樣我的報(bào)表余額就平了
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2021-04-05