查賬征收改定期定額需要時(shí)間限制嗎
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2022-07-07
棚改征拆遷款應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
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2019-01-16
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
老師你好,兩個(gè)問題不清晰:第一:達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。第二:對主要包括小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他個(gè)人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因?yàn)檎魇盏姆秶灰粯??新政策已?jīng)說是月30000,為什么第一個(gè)問題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
老師,您好!請問工程施工按進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)該怎么處理增值稅
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2020-06-22
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
企業(yè)原來是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征,那么在核定征收期間的以前年度虧損,可以在查賬征收下彌補(bǔ)嗎?
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2021-08-17
這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)的吧,那報(bào)廢固定資產(chǎn)取得的殘值收入也需要按3%征收率減按2%征收增值稅嗎?
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2019-10-11
軟件企業(yè)目前因資料等原因沒有申請下來增值稅即征即退優(yōu)惠政策。當(dāng)期所有的收入 增值稅銷進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù) 在一般征稅項(xiàng)目中填寫?
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2021-10-12
個(gè)體工商戶、小規(guī)模納稅人他們增值稅起征點(diǎn)月銷售額為10萬,也就是說他們在10萬內(nèi)不管開出去普票還是專票都不征增值稅嗎?
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2019-03-25
老師,我想請教一個(gè)問題,小規(guī)模每月不超10萬可以免征增值稅,一般納稅人如果每月收入不超10萬,可以享受免征增值稅這個(gè)政策嗎?
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2019-04-13
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下:
(2021年3月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對
這種情況是什么原因
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2021-05-09
(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對
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2020-01-06
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加,1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目嗎?
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2017-10-23
小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營業(yè)務(wù)收入免增值稅)請問還要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
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2022-01-12
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。
甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413)
要求:
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2021-04-16
老師,增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票后,每月就需按起征點(diǎn)交稅嗎
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2016-07-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
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