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老師,我想問一下,我這邊有個(gè)個(gè)體戶,增值稅核定的是定期定額申報(bào)的,那些要申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是稅局那邊已經(jīng)核定好,我們這邊是不是每個(gè)季度打開申報(bào),直接申報(bào)就行,不用去更改數(shù)據(jù)那些?
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2021-03-14
老師,請(qǐng)教: 沒收的租房押金要交增值稅嗎?
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2020-08-08
老師上個(gè)月單位開了一個(gè)黨建經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)帶出來的銷售免稅金額里面沒有這個(gè)金額,我是不是應(yīng)該給他加進(jìn)銷售免稅的金額那一欄里面
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2025-01-12
老師:稅務(wù)局退下來的增值稅在稅務(wù)體統(tǒng)的申報(bào)里計(jì)入哪個(gè)科目。就是沖了一張發(fā)票,退的稅金
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2025-01-06
我的18年12月份報(bào)表增值稅帳載金額填錯(cuò)了 現(xiàn)在不知道怎么調(diào),差了0.01
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2019-04-15
去年的帳,多交10萬增值稅,這個(gè)月開無票收入。憑證應(yīng)該怎么寫,比如,去年銷售了,沒開票。查出問題來。交滯納金和稅金。讓這個(gè)月開無票收入。開負(fù)數(shù)。憑證應(yīng)該怎么記
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2022-05-04
個(gè)人出租非住房。個(gè)稅的計(jì)算公式是什么?按增值稅含稅還是不含稅租金計(jì)算?扣除稅金支出時(shí)含增值稅嗎?
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2023-04-19
老師,包裝物押金一般貨物增值稅 逾期時(shí)收,意思就是逾期不退還才算自己的收入嗎?
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2024-03-28
老師好,請(qǐng)問下,我們?cè)谧C券公司買的(本金保障型浮動(dòng)收益憑證)理財(cái)產(chǎn)品獲得的收益,需要交增值稅嗎?
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2021-04-29
我增值稅申報(bào)時(shí)對(duì)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表作了零申報(bào),導(dǎo)致申報(bào)附加稅的申報(bào)時(shí)提示減免金額不能為0,我對(duì)增稅申報(bào)作廢后重新申報(bào),想取消增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,提示如圖,我需要怎么操作才能取消呢?
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2020-10-21
老師,中級(jí)財(cái)管中運(yùn)用銷售百分比法預(yù)測(cè)需要增加的資金時(shí),如果有新增固定資產(chǎn),主要把固定資產(chǎn)金額加上嗎?
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2016-08-15
老師早上好:?jiǎn)挝讳伱娉鲎饨o個(gè)體戶,我是負(fù)責(zé)給出租戶們,代換增值稅發(fā)票,一戶年租費(fèi)是32560元,稅金從租費(fèi)里繳納,發(fā)票應(yīng)該開多少錢?含稅和不含稅是啥意思?一直不理解,謝謝
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2021-04-07
我們和其他公司合作的一臺(tái)設(shè)備,要開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在我們公司只能開百分之三的普票,想請(qǐng)問一下,剩下的百分之十的稅金該怎么計(jì)算呀
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2022-04-28
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房以租代售稅金怎么計(jì)算?合同簽訂不超過20年年是不是按照出租不動(dòng)產(chǎn)計(jì)算,超過二十年按照銷售不動(dòng)產(chǎn)計(jì)算?我這案例是十五年,不涉及土地增值稅吧?量身定做的,就是給這家建的,還沒交工呢,約定十五年,然后辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
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2022-03-04
深圳月租金三萬元以下的是不是可以免交增值稅?
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2017-02-10
申報(bào)增值稅的時(shí)候,上個(gè)月主表第2行,沒有帶出數(shù)據(jù)來,只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個(gè)月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報(bào)表嗎,這兩個(gè)月的稅金倒是沒錯(cuò),就是報(bào)表不太好看
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2022-03-09
對(duì)于個(gè)人購入房地產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓的,其在購入環(huán)節(jié)繳納的契稅,由于已經(jīng)包含在舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)格之中,因此,計(jì)征土地增值稅時(shí),不另作為與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金予以扣除 不理解,那之前買新房的時(shí)候不是有契稅嗎?
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2022-12-04
請(qǐng)問一下老師,未交增值稅科目不平,應(yīng)該是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)稅金錯(cuò)了,應(yīng)該用什么科目調(diào)平
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2024-04-08
老師您好,我公司是一般納稅人,可以按10%加計(jì)抵扣增值稅,但是本月我們的進(jìn)項(xiàng)票>銷項(xiàng)票的金額。用不到加計(jì)抵扣的計(jì)提數(shù),那么申報(bào)的時(shí)候,表四還需要填數(shù)值嗎?
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2020-04-02
金稅三期國說怎么打增值稅報(bào)表
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2016-02-03