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我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請(qǐng)問(wèn): 1、購(gòu)入臺(tái)式電腦進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車維修費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 放在哪個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2014-10-21
比如不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開(kāi)票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期,當(dāng)月收到對(duì)方開(kāi)的專用發(fā)票,無(wú)論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-01-18
比如我不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票開(kāi)票日期是:2018.1.9,第13個(gè)月之后是2019.2月,那么意思是在3月份申報(bào)所屬期是2月份的時(shí)候抵扣,還是在2月份申報(bào)所屬期1月份的時(shí)候抵扣
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2018-09-26
進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票日期是6月7號(hào),可以認(rèn)證抵扣五月的銷項(xiàng)稅嗎?
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2020-06-10
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過(guò)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購(gòu)買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?當(dāng)期沒(méi)有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒(méi)有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說(shuō)系統(tǒng)確實(shí)是330沒(méi)抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是114862.07元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)問(wèn)的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
物業(yè)公司,一般納稅人,預(yù)收一年年物業(yè)費(fèi),分12個(gè)月開(kāi)發(fā)票,什么時(shí)候怎么確認(rèn)收入及增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-04-16
老師,我是施工單位 ,負(fù)責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運(yùn)行一下,不負(fù)責(zé)安裝,那我開(kāi)發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-06-03
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
老師,這個(gè)減免稅額3676.53怎么算出來(lái)的,還有本期應(yīng)補(bǔ)退稅額919.94
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2021-04-19
公司租賃的場(chǎng)地有三年免租期,這三年公司還用交房產(chǎn)稅嗎
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2022-04-27
老師,疫情期間單位部分社保減免部分,需要申報(bào)嗎?填哪個(gè)表?
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2020-03-03