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老師,請問我們公司是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)申報(bào)材料里面有個(gè)培訓(xùn)研發(fā)費(fèi)用,其實(shí)就是一些雜七雜八的開支但是沒有收據(jù)發(fā)票之類的現(xiàn)在想把這個(gè)做成一個(gè)老師的課程研發(fā)費(fèi)用怎么做嘞
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2020-04-23
老師,不是高新企業(yè),科技公司的研發(fā)費(fèi)能加計(jì)扣除嗎?
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2019-05-16
老師您好,租的新廠還沒有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間新工廠租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-31
高企統(tǒng)計(jì)年報(bào)中一般填幾個(gè)項(xiàng)目?研發(fā)方式選委托外部開發(fā),就無法填列人員?這些項(xiàng)目的費(fèi)用要和本年度的研發(fā)費(fèi)用總額一致嗎?
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2020-03-09
老師您好,租的新廠還沒有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間工幫租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-29
公司是軟件開發(fā)的,那些費(fèi)用計(jì)入研發(fā)費(fèi)用呢?
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2018-09-25
老師好!請問:子公司已經(jīng)做賬的研發(fā)費(fèi),能作為將來母公司的研發(fā)費(fèi),去申請政府補(bǔ)貼嗎?(子公司是母公司成立后才去收購的)謝謝!
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2019-04-22
老師好,高企對研發(fā)費(fèi)用材料和工資的配比有什么要求,還有請問研發(fā)費(fèi)用占比有要求嗎?
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2019-11-11
軟件著作權(quán)和我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有關(guān)系么
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2019-03-19
研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除不是高新企業(yè)也可以享受嗎?
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2019-09-20
您好,老師。公司要做研發(fā)費(fèi)用,有直接投入材料,有折舊,有其他研發(fā)費(fèi),怎么寫這幾個(gè)明細(xì)的分錄,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-05-26
老師您好,我們公司主營業(yè)務(wù):根據(jù)客戶的現(xiàn)有企業(yè)架構(gòu),幫客戶梳理現(xiàn)有的企業(yè)架構(gòu),找出痛點(diǎn),按照客戶要降本增效的需求,搭建一個(gè)新的部門:成本工程部門。并讓它嵌入企業(yè)架構(gòu)中,與其他和成本有關(guān)的部門(比如:研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、財(cái)務(wù))同時(shí)融洽運(yùn)行,并形成日常工作流程,并提供指導(dǎo)書。同時(shí)負(fù)責(zé)該部門的成本方法培訓(xùn)和指導(dǎo) 成本計(jì)算能力培訓(xùn),等等。然后我們同時(shí)也研發(fā)了一個(gè)成本計(jì)算的saas軟件,我們的研發(fā)費(fèi)用做了加計(jì)扣除,軟件研發(fā)完成后給企業(yè)進(jìn)行訂閱,提供軟件服務(wù)。現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,稅務(wù)局的老師說我們屬于商務(wù)服務(wù)業(yè),不能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們是屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)嗎?我們現(xiàn)在是科技中小型企業(yè)。
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2023-05-08
公司接給別的公司提供軟件開發(fā)服務(wù),可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?是給其他公司開發(fā)的軟件,軟件是其他公司的。
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2021-07-16
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除輔助賬,形成產(chǎn)品實(shí)體的材料,怎么填
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2020-05-19
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以在季度預(yù)繳時(shí)填寫嗎?
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2019-09-29
請問車間技術(shù)人員的工資能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用么
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2019-07-25
醫(yī)藥企業(yè)的產(chǎn)品上市前有 很嚴(yán)格的報(bào)批程序,新藥只有在獲得批準(zhǔn)后才可以上市,公司剛成立,在上市之前生產(chǎn)的產(chǎn)品可以當(dāng)成研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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2017-05-25
軟件行業(yè)的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么寫
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2018-05-18
2021年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”如何填報(bào)?這部分是可以加計(jì)扣除的嗎?
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2021-04-25
甲公司2021年度利潤表中利潤總額1200萬元,適用的所得稅稅率為25%不變該公司2021年會(huì)計(jì)處理與稅收存在差別的有:(1)2020年12月31日取得的一項(xiàng)固定資產(chǎn),成本為600萬元,使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金200萬元。(3)當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出600萬元,較上年度增長20%。其中400萬元予以資本化;截止2020年12月31日,該研發(fā)資產(chǎn)仍在開發(fā)。稅法規(guī)定,企業(yè)費(fèi)用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除,資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。(4)應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬元。(5)期末對持有的存貨計(jì)提了30萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。計(jì)算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-11