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對方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司,在沒收到對方的發(fā)票的時候,我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對方發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的,已經(jīng)跨月份,對方不能作廢,要開紅字發(fā)票給我們?,F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問,我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,收到紅字發(fā)票了以后,還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-02-22
老師好,請問 我公司進(jìn)貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票!給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票,我們是否應(yīng)該認(rèn)證,這個發(fā)票加假如開了未認(rèn)證,但是必須在增值稅表二,20行,填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當(dāng)月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險(xiǎn)公司要求我單位開18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02,稅額-333。同時給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做?
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2019-05-29
老師,我有張1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在1月時已抵扣申報(bào)了,9月時發(fā)生一部份退貨,對方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ,又重新開了張實(shí)際貨款的票,我在申報(bào)9月增值稅時是要把1月那張票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?具體怎么操作?
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2025-10-10
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
怎樣申請?jiān)鲋刀惏l(fā)票增版?
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2017-07-01
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào),該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢,導(dǎo)致今年1月份開具了紅票,現(xiàn)在在季度申報(bào)的時候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票11萬,紅字發(fā)票16萬,累計(jì)負(fù)數(shù)5萬,問了國稅,說申報(bào)的時候只能填0,多開的紅票5萬相對應(yīng)的增值稅等于白開了,那這個帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-04-11
購買方開出了紅字發(fā)票信息單,我們作為銷售方當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票,跨月開具紅票可以嘛
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2022-06-04
老師,想請問一下,下列兩個制度----財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)評估增值有關(guān)所得稅處理問題的通知》(財(cái)稅字[1997]77號)和《關(guān)至企業(yè)資產(chǎn)評估增值有關(guān)所得稅處理問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅字[1998]50號)----全文廢止之后,有沒有其他相關(guān)于資產(chǎn)評估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
公司給學(xué)校捐贈了一批自產(chǎn)的設(shè)備,學(xué)校無法開具發(fā)票,只開收據(jù)可以,我拿回來可以做賬抵稅嗎?
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2020-06-05
電子增值稅普通發(fā)票增量
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2019-07-15
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票,即然說與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的,然后發(fā)票又是虛開的,那重新開還是找這個匯款匯過去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
小規(guī)模企業(yè)開的三個點(diǎn)增值稅普票跟三個點(diǎn)增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實(shí)際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) ? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 注意:所做的會計(jì)憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
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2020-03-13
資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,價款為3 600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價款為1 200萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計(jì)量,寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2023-03-14
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫。 老師,這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借:原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請問老師:這個分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人專票普票繳納增值稅政策是什么
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2023-06-27
0稅率增值稅專用發(fā)票, 和免稅增值稅專用發(fā)票, 有什么區(qū)別?
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2020-09-15