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2015年12月11日, 購(gòu)買(mǎi)乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫(kù)。 老師,這題的答案為什么會(huì)是這些數(shù)字 借:原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請(qǐng)問(wèn)老師:這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來(lái)的
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2016-02-18
作為銷(xiāo)售單位開(kāi)具的增值說(shuō)專(zhuān)用發(fā)票要做負(fù)數(shù)沖紅,是直接在發(fā)票管理當(dāng)中直接開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,還是先去紅字發(fā)票信息表中先取得信息表后再開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
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2017-03-10
中山增值稅營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別啊?
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2015-10-28
關(guān)于虛開(kāi)增值稅發(fā)票,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中,稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款; ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專(zhuān)用發(fā)票,即然說(shuō)與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的,然后發(fā)票又是虛開(kāi)的,那重新開(kāi)還是找這個(gè)匯款匯過(guò)去的公司嗎?如果是另有公司不就不是善意取得嗎?該怎么取得合法有效的發(fā)票?
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2023-10-24
資料一:2020年4月30日,甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為3 600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為1 200萬(wàn)元,增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為108萬(wàn)元。資料二:若采用成本模式計(jì)量,寫(xiě)字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①?gòu)腂公司購(gòu)進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價(jià)為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗(yàn)收入庫(kù)并全部銷(xiāo)售后,發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤,每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專(zhuān)用發(fā)票和銷(xiāo)貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購(gòu)進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價(jià)為25元,進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元,貨款已承付。商品運(yùn)到后,驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購(gòu)進(jìn)處理,對(duì)方補(bǔ)來(lái)專(zhuān)用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,由于銷(xiāo)售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師,我需要細(xì)致的調(diào)整步驟,假如不能細(xì)致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
老師,請(qǐng)問(wèn)交了稅之后稅務(wù)局說(shuō)享受緩交政策,然后增值稅附加稅都退回來(lái)了,退回分錄是 借:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅(紅字) 借:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對(duì)嗎?
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2022-09-27
能不能開(kāi)發(fā)票 開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-02-14
電商中,好多客戶(hù)是不需要開(kāi)增值稅發(fā)票的,這些帳要怎么處理呢?月末的時(shí)候,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的增值稅怎么繳納呢?
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2017-03-03
咱們車(chē)行賣(mài)車(chē)開(kāi)專(zhuān)票或普票后可以不用開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?這種是多少的稅率呢
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2018-04-09
企業(yè)向職工借款付的利息,職工要向公司開(kāi)增值稅發(fā)票嗎,如果是非職工應(yīng)該交增值稅給單位開(kāi)發(fā)票,是這樣吧
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2018-01-25
工人裝修公司找國(guó)稅開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎 要不要扣個(gè)稅
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2016-09-12
湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣賓館開(kāi)增值稅發(fā)票稅是多少
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2021-07-27
對(duì)方說(shuō)的成本發(fā)票指的是什么,不是指我們開(kāi)給她的增值稅專(zhuān)票吧,我們是對(duì)方的分包方,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票給對(duì)方,這個(gè)不是所謂的成本發(fā)票不,就是增值稅發(fā)票?
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2019-07-19
購(gòu)買(mǎi)方為國(guó)外的單位,如何開(kāi)增值稅發(fā)票?需要哪些信息才能開(kāi)發(fā)票呢?
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2019-05-14
請(qǐng)問(wèn),我單位開(kāi)增值稅發(fā)票,抬頭開(kāi)錯(cuò)了,可不可以直接改一下,蓋個(gè)章。這樣操作可以嗎?還是必須要退票,重新開(kāi)發(fā)票。
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2019-10-13
取得紅字通知單 多長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)紅字發(fā)票
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2015-12-28
你好,我是銷(xiāo)售和安裝空調(diào)的,我想問(wèn)一下,我賣(mài)到工廠的空調(diào)已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了,現(xiàn)在工廠又讓我開(kāi)空調(diào)安裝輔材的發(fā)票,輔材沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么開(kāi)增值稅發(fā)票,工廠指定要13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票
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2019-07-09
公司去年開(kāi)始出租廠房給人家,當(dāng)時(shí)人家要求開(kāi)增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)說(shuō)不好開(kāi)電費(fèi),但是單位賬上電費(fèi)太多需要分割,問(wèn)過(guò)稅務(wù)說(shuō)可以自己開(kāi)17%的發(fā)票,想問(wèn)下,去年的電費(fèi)還能開(kāi)發(fā)票么?
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2017-06-29