我這邊是買的一家新公司,從6月份開始建立賬套,但是銀行賬6月份有期初余額,這個(gè)建賬套期初余額怎么處理?
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2017-11-24
會(huì)計(jì)分析報(bào)表時(shí)里面的貨幣資金余額 其中銀行余額 現(xiàn)金余額 怎么來的
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2019-12-05
某事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)展的需要,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)從銀行借入款項(xiàng)200 000元,借款期2年,年利率6%,到期一次還本付息。
(1)收到借入的款項(xiàng),存入單位的銀行賬戶。
(2)按月計(jì)提應(yīng)付利息1000元。
(3)借款到期,償還本金200 000元,支付利息24 000元
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2024-04-08
某企業(yè)2×19年末的應(yīng)收賬款賬戶余額為750000元,其他應(yīng)收款賬戶余額為50000,年初壞賬準(zhǔn)備的余額為0元,2×20年發(fā)生壞賬7000元,其中甲單位5000元,乙單位2000元,2×20年末應(yīng)收賬款賬戶余額為700000元,其他應(yīng)收款賬戶余額為0,2×21年已沖減甲單位的壞賬又重新收回,2×21年末的應(yīng)收賬款賬戶余額為850000元。該企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,預(yù)期信用損失率為1%。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制該公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(單位:元)
這題怎么做呀
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2022-10-23
事業(yè)單位的賬務(wù):老師好,請(qǐng)問稅務(wù)返回給單位的錢單位拿去買了辦公用品,這比錢不用退回財(cái)政,這個(gè)怎么做分錄啊,謝謝。退回來單位有記錄,進(jìn)了單位基本戶,
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2021-01-09
.某政府財(cái)政 20××年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)按年度預(yù)算計(jì)劃發(fā)行政府一般債券 500 000 000 元,支付發(fā)行費(fèi)用 5 000 000 元, 實(shí)際收到發(fā)行款 495 000 000 元,存入國(guó)庫(kù)。(2)按年度預(yù)算計(jì)劃發(fā)行政府專項(xiàng)債券 100 000 000 元,支付發(fā)行費(fèi)用 1 000 000 元, 實(shí)際收到發(fā)行款 99 000 000 元,存入國(guó)庫(kù)。 (3)期末確認(rèn)上述政府一般債券應(yīng)付利息 7 500 000 元,政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息 1 500 000 元。 (4)實(shí)際支付上述政府一般債券應(yīng)付利息 15 000 000 元,政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息 3 000 000 元。 (5)到期償還上述發(fā)行的政府一般債券本金 500 000 000 元,專項(xiàng)債券本金 100 000 000 元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-04-07
會(huì)計(jì)分析報(bào)表時(shí)里面的貨幣資金余額 其中銀行余額 現(xiàn)金余額 怎么來的
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2019-12-05
銀行存款明細(xì)賬的余額是正確的,但是為啥和余額表上的余額不一致?。??
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2018-08-12
行款日賬的余為112萬元銀行對(duì)賬單的余額為148萬元,經(jīng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)以 1業(yè)將到的銷貨款4萬元存入銀行,企業(yè)已登記銀行存款增加,而銀行尚未登記。 (2)業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票36萬元用來支付購(gòu)料款,企業(yè)已登記銀行存款減少,而銀行尚未 (3)到某單位匯來的購(gòu)貨款20萬元,銀行已登記增加,企業(yè)尚未記增加。 記減少 (4)銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)16萬元,銀行已登記減少,企業(yè)尚未記減少。 根據(jù)上述資料編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
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2021-06-22
對(duì)公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)單位購(gòu)貨款,后又被退了回來。
請(qǐng)問,帳上不做分錄可以嗎?因?yàn)槌鋈ビ只貋?,銀行余額沒變,可以不管嗎?
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2022-07-01
單位領(lǐng)導(dǎo)工資比較高,然后就外賬開一部分內(nèi)賬開其余的部分。其余的部分怎么做賬
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2019-09-18
老師好 政府會(huì)計(jì) 單位工資表按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)計(jì)提個(gè)人社保交款部分 單位繳納部分不顯示 所以按照工資表做費(fèi)用 并計(jì)提個(gè)人應(yīng)交社 保部分 繳納時(shí) 財(cái)政又撥付過來單位繳納部分 這個(gè)不走應(yīng)付工資薪酬 直接 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸 財(cái)政撥付收入 可以嗎
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2020-11-23
我有一個(gè)疑問,事業(yè)單位授權(quán)支付的,工資是銀行批量,一般是從銀行基本戶代扣,但是零余額的錢不一定是同一個(gè)月到達(dá)基本戶的。那這個(gè)如何掛賬呢?
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2021-03-20
老師,我們單位之前是代理記賬做賬的,應(yīng)付賬款的余額不對(duì)了,余額應(yīng)該是251946.18,我今年應(yīng)該怎么調(diào)整成對(duì)的余額呢?
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2022-06-20
請(qǐng)問我單位計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi),計(jì)入了其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在年底還未花完,有余額。我是將余額沖回還是余額就留著
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2019-12-23
老師,四月份新開的公司,銀行賬上有期初余額,是不是作為實(shí)收的資本呢?
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2016-09-01
公司剛成立,期初建賬,余額都是零可以嗎?前期消費(fèi)老板銀行卡里的錢怎么記賬,謝謝
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2019-09-23
別家單位從銀行貸款,然后從單位過賬,單位怎么做賬
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2019-02-25
某事業(yè)單位向同級(jí)財(cái)政申請(qǐng)同級(jí)支付水費(fèi)10萬,以財(cái)政直接支付方式向自來水公司支付了10萬,含增值稅,該事業(yè)單位收到了財(cái)政直接支付入賬通知書,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 借:事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入這里為啥是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸 財(cái)政撥款收入呢 也應(yīng)該是 借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸 財(cái)政應(yīng)返還額度-財(cái)政直接支付呢再說 借費(fèi)用 貸收入 到底是費(fèi)用增加還是收入增加呢不是矛盾的嗎
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2019-04-28
您好,我想問一下。我去年支付一筆款項(xiàng)。當(dāng)時(shí)做的分錄是借:事業(yè)支出8萬元 貸:財(cái)政撥款收入 5萬元 其他應(yīng)付款3萬元,今年實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度,那么在支付剩余的3萬元時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?
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2020-02-06
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