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袁老師:您好!請(qǐng)問出包單位是市政工程也就是污水零直排,承包單位給提供的是9%的增值稅專票,可是市政那邊說要13%的發(fā)票,這種說法是否合理,請(qǐng)教袁老師
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2020-02-11
您好我們預(yù)算一共126萬,支出的時(shí)候借:行政支出貸:資金結(jié)存,后來又退回了150,我記了借:資金結(jié)存,貸:行政支出,后續(xù)又支出去150,借:行政支出貸資金結(jié)存,為什么最后年末的資金結(jié)存銀行存款變成了1260150了
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2024-01-05
單位領(lǐng)導(dǎo)工資比較高,然后就外賬開一部分內(nèi)賬開其余的部分。其余的部分怎么做賬
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2019-09-18
事業(yè)單位的賬務(wù):老師好,請(qǐng)問稅務(wù)返回給單位的錢單位拿去買了辦公用品,這比錢不用退回財(cái)政,這個(gè)怎么做分錄啊,謝謝。退回來單位有記錄,進(jìn)了單位基本戶,
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2021-01-09
某事業(yè)單位根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)展的需要,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)從銀行借入款項(xiàng)200 000元,借款期2年,年利率6%,到期一次還本付息。 (1)收到借入的款項(xiàng),存入單位的銀行賬戶。 (2)按月計(jì)提應(yīng)付利息1000元。 (3)借款到期,償還本金200 000元,支付利息24 000元
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2024-04-08
老師金碟里的財(cái)務(wù)管理里的銀行余款怎么與資金管理里的銀行余額不一樣呢
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2020-05-13
老師 銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么做啊
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2016-03-08
老師,銀行賬面余額和實(shí)際相差太大
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2022-01-12
老師好!我是衛(wèi)生院會(huì)計(jì),我2021年有一筆要給鄉(xiāng)村醫(yī)生的補(bǔ)助支出1萬元,同時(shí)我院也替鄉(xiāng)醫(yī)墊付0.5萬元印刷費(fèi),年底抵扣后支付0.5萬元. 本來支出要做1萬,結(jié)果才做支出0.5萬,少支出0.5萬,今年要補(bǔ)支出的賬務(wù)調(diào)整,我們這不涉及稅收。我想通過以前年度盈余調(diào)整科目來調(diào)整,但又不要再涉及銀行存款這個(gè)科目,不知以前年度盈余調(diào)整要對(duì)應(yīng)什么科目。 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:? 請(qǐng)老師指教
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2022-05-05
請(qǐng)教各位大蝦: 銀行存款余額調(diào)節(jié)表一般什么時(shí)候編制?是不是月初跟財(cái)務(wù)報(bào)表一起編制? 每月23號(hào)左右才編制是否晚了?會(huì)對(duì)其他作業(yè)造成什么影響? 謝謝解答??!
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2014-09-18
賬上跟銀行賬單的余額對(duì)不上,賬上是負(fù)數(shù),之前賬是給別人做的,別人做的是賬上余額是負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)
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2019-10-16
老師,我剛從代賬公司接回公司的賬,銀行賬款余額是負(fù)數(shù)
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2022-04-15
.某政府財(cái)政 20××年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)按年度預(yù)算計(jì)劃發(fā)行政府一般債券 500 000 000 元,支付發(fā)行費(fèi)用 5 000 000 元, 實(shí)際收到發(fā)行款 495 000 000 元,存入國(guó)庫(kù)。(2)按年度預(yù)算計(jì)劃發(fā)行政府專項(xiàng)債券 100 000 000 元,支付發(fā)行費(fèi)用 1 000 000 元, 實(shí)際收到發(fā)行款 99 000 000 元,存入國(guó)庫(kù)。 (3)期末確認(rèn)上述政府一般債券應(yīng)付利息 7 500 000 元,政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息 1 500 000 元。 (4)實(shí)際支付上述政府一般債券應(yīng)付利息 15 000 000 元,政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息 3 000 000 元。 (5)到期償還上述發(fā)行的政府一般債券本金 500 000 000 元,專項(xiàng)債券本金 100 000 000 元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-04-07
今年一筆款,借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額存款 今年沖賬:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借記:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),貸記:其他應(yīng)收款 預(yù)算會(huì)計(jì):借記:行政支出—項(xiàng)目支出,貸
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2019-11-17
貴公司尾號(hào)3468的賬戶12月30日9時(shí)10分醫(yī)保批量付款收入人民幣324.00元,可用余額1244.22元。對(duì)方戶名:營(yíng)口市社會(huì)保障基金財(cái)政專戶。[建設(shè)銀行]
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2023-03-25
老師,四月份新開的公司,銀行賬上有期初余額,是不是作為實(shí)收的資本呢?
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2016-09-01
公司剛成立,期初建賬,余額都是零可以嗎?前期消費(fèi)老板銀行卡里的錢怎么記賬,謝謝
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2019-09-23
老師我想請(qǐng)教一下您,1、國(guó)有企業(yè)購(gòu)買銀行不良資產(chǎn)債權(quán),2、目前收回了一部分不良資產(chǎn)款,扣除購(gòu)買成本后的余額上繳財(cái)政,如何賬務(wù)處理
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2021-01-19
我們是建筑單位,之前外賬是代賬會(huì)計(jì)做的,準(zhǔn)備2020年拿回來自己做,收到的期末中行的銀行存款余額在貸方一千多,我按這個(gè)做期初數(shù)據(jù),以后怎么調(diào)?
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2020-01-20
別家單位從銀行貸款,然后從單位過賬,單位怎么做賬
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2019-02-25