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待抵扣的發(fā)票完整的分錄怎么寫呢收到的時(shí)候怎么寫,認(rèn)證完了怎么寫呢
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2017-07-26
誤把借款記入收入了,而且稅已經(jīng)辦完了,這個(gè)要怎么做分錄把它調(diào)整回來
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2018-12-21
分?jǐn)偦A(chǔ)的話,如果我有整年的銷售額可以嗎,還是必須有一個(gè)全年的產(chǎn)值
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2024-03-13
納稅調(diào)整增加額,工資超過多少需要調(diào)整
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2024-05-18
以前年度損益調(diào)整怎么在匯算清繳調(diào)整
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2020-04-28
完整會計(jì)期間,稅務(wù)的完整流程是怎樣的?
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2020-01-20
報(bào)銷一塊的時(shí)候是一元整還是零壹元整
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2017-05-02
報(bào)表初期數(shù)有調(diào)整,現(xiàn)在要申報(bào),如何調(diào)整
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2019-04-09
為了整潔而平整地面的款計(jì)入什么科目
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2020-06-20
老師固定資產(chǎn)原值調(diào)整,折舊要追溯調(diào)整?
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2020-06-08
去年的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,今年5月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后5月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額,不用交稅,我做的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,調(diào)整未分配利潤,借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 我想問下那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉,后面再怎么做分錄?
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2018-07-04
今年審計(jì)后,老師給出了如下需要調(diào)整的分錄,然后在系統(tǒng)里面做了,借:以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸:暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后,查清楚,該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切,后重新拿回來,并賣出去,做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計(jì)調(diào)整給沖掉,請問沖掉的分錄應(yīng)該做什么,是沖主營業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
您好老師,請問19年報(bào)調(diào)增所得稅分錄做補(bǔ)計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅,交時(shí)借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話,利潤表上所得稅費(fèi)用就不填了嗎
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2020-05-28
老師,你好,由于18年的借款,當(dāng)時(shí)預(yù)提了費(fèi)用,比如借:管理費(fèi)用500 貸:預(yù)提費(fèi)用500,在19年發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用多做了,我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做,是應(yīng)該借:預(yù)提費(fèi)用500 貸:利潤分配-未分配利潤嗎,那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認(rèn)證,發(fā)生了部分退貨,購方申請了整張發(fā)票的紅字信息表,銷售方用此信息表號開了部分紅沖的發(fā)票,現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了,購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出,銷方做了部分紅沖。怎么處理?
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2018-09-27
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,有補(bǔ)稅1500和滯納金200,怎么做分錄呢 借:以前年度損益調(diào)整 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200    貸:銀行存款1700 借:利潤分配-未分配利潤1700 貸:以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個(gè)應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具,出售會計(jì)分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧,成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動都應(yīng)該是屬于出售的部分呀,為什么這里是全部都計(jì)入
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2021-08-17
老師,年末中未分配利潤為-6000元,年報(bào)的時(shí)候調(diào)整招待費(fèi)后,年報(bào)企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元,這個(gè)月開始盈利10000元,申報(bào)企業(yè)所得稅是,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是5000元,那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
老師,請問上年所得稅費(fèi)用多計(jì)提了,也多交所得稅費(fèi)用了,今年收到多計(jì)提多交部分的所得稅款,還有多交了沒計(jì)提但多繳所得稅款, 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄?
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2020-12-09
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 貸:累計(jì)折舊 500 借:本年利潤 500 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 那么我的調(diào)整分錄 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 貸:累計(jì)折舊 -500 借:利潤分配-未分配利潤 -500 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 這么調(diào)整是否正確?
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2021-06-15