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小規(guī)模運輸公司購買的運輸車輛計提折舊應該計提在管理費用還是主營業(yè)務成本中
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2019-12-18
12月份有做費用暫估入賬,在17年1月份實際支付時費用科目發(fā)生變化,是不是直接對其進行紅字處理后再做正確的費用科目。去年已結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本,今年調(diào)完賬后需如何對上年度已結(jié)轉(zhuǎn)處理?如何做賬務處理
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2017-02-06
折舊借:營業(yè)成本或X費用貸:累計折舊 記入固定資產(chǎn)折舊,每期折舊費如果記入成本費用攤銷,模具折舊入管理費用和銷售費用都不合適 ,低 值易耗品又不屬于,入哪個比較合適呢?
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2019-03-01
老師您好,我單位是工程咨詢企業(yè),提供造價、評估等服務。會計科目有主營業(yè)務成本-運營費用-招待費,管理費用-運營費用-招待費,這兩個根據(jù)什么劃分?如果發(fā)生一筆招待費,怎么區(qū)分進成本還是進費用?
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2019-11-04
銷售服務,是否要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本工資,還是說工資計入銷售費用還是管理費用?
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2019-05-31
老師,餐飲業(yè)門店租金及水電費物業(yè)管理費可以計入主營業(yè)務成本嗎
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2024-03-10
國際貨物運輸代理公司,可以開具代理報關費的發(fā)票嗎?可以開的話,稅率是多少?可以計入主營業(yè)務成本嗎?
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2023-11-15
你好,去年念帝暫估借:工程施工 10萬 貸:應付賬款 10萬 同時結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務成本10萬 貸:工程施工10萬 現(xiàn)在3月份收到一張專票 首先紅沖 借:工程施工 -10萬 貸:應付賬款 -10萬 同時根據(jù)發(fā)票入賬 借:工程施工99009.9 應交稅費-進990.1 貸:應付賬款10萬 但是工程施工上的差額再如何做賬務處理
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2020-04-02
老師,怎么區(qū)分做庫存商品,主營業(yè)務成本,和管理費用呢,謝謝老師
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2023-12-01
2019年4月初某裝修公司履行一份與客戶簽訂的裝修合同,發(fā)生的人工費用共計30000元,于完工時一次性支付,裝修工程于月底結(jié)束并通過客戶驗收。假定屬于在某一時點履行的履約義務。下列各項中,該公司月底結(jié)轉(zhuǎn)裝修人工成本的會計處理正確的是( )。 A 借:主營業(yè)務成本30000 貸:銀行存款30000 B 借:主營業(yè)務成本30000 貸:合同履約成本30000 C 借:合同履約成本30000 貸:主營業(yè)務成本30000 D 借:合同履約成本30000 貸:銀行存款30000
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2023-01-05
老師,企業(yè)之前一直是產(chǎn)品銷售為主,技術(shù)服務只是一小部分。采購的技術(shù)服務是放管理費用里。但是今年3-4月份開始,服務收入占8成。如果要把技術(shù)服務從管理費用改到主營業(yè)務成本里的話,我是從2019年1月就改,還是可以從3-4月份改?哪種更好
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2019-12-20
主營業(yè)務成本可以這樣跟管理費用一起記到一個記賬憑證上嗎
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2017-12-05
老師,我想麻煩問問物業(yè)公司給保安和保潔買的團體意外險,如果不直接進主營業(yè)務成本,要先進管理費用,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,會計分錄要怎么做?
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2016-11-30
公司5月買的車 6月計提計提折舊了 分錄是借管理費用還是主營業(yè)務成本呀
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2019-06-14
公司出租自有辦公樓,成本由兩部分組成,第一是固定資產(chǎn)的折舊(如果還未竣工驗收,便是在建工程的折舊),第二部分的成本便是公司交給水電局的水電費(如果能分清公司和租戶的水電費,收到租戶的水電費計入成本,公司自用的水電費計入管理費用;如果分不清,便把所有交的水電費計入主營業(yè)務成本)。請問這樣的理解是正確的嗎?
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2016-10-11
我們公司往外開勞務費的發(fā)票,報個稅的時候報的都是工資薪金 計提工資的時候是借管理費用 還是主營業(yè)務成本?
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2020-03-06
老師您好,上個月未收到發(fā)票時做了分錄借主營業(yè)務成本貸銀行存款,這個月收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)是專票,該怎么進行賬務處理呀
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2019-07-30
某企業(yè)對甲材料采用計劃成本核算,甲材料計劃單位成本為20元/千克。 1月31日,材料采購、原材料、材料成本差異期初余額均為零。3月 份發(fā)生的有關甲材料收入、發(fā)出及結(jié)存的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)采購甲材料480千克,材料驗收入庫,貨款14 040元(其中價款12 000元,增值稅2 040元,以支票付訖。并以現(xiàn)金支付裝卸費75元。 (2)采購甲材料180千克, 結(jié)算憑證到達并辦理付款手續(xù)。付款總額為5231元,其中貨款額5 031元(其中價款4 300元,增值稅731元); 進貨運費100元,進項稅11元;裝卸費110元。 (3)根據(jù)本月發(fā)料憑證匯總表, 共計發(fā)出材料460千克,其中:直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)400千克,用于車間- -般耗用30千克,用于管理部門耗用20千克,用于產(chǎn)品銷售方面的消耗10千克,。 要求: (1)根據(jù)所給的資料,作出相應的會計處理 (2) 按本月材料成本差異率,計算分攤本月發(fā)出材料負擔的成本差異, 將發(fā)出材料的計劃成本調(diào)整為實際成本。
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2020-04-15
老師您好:上個月我們給天然氣公司開了一張支票金額16萬,我當時賬務處理為借其他業(yè)務成本16貸銀行存款16,結(jié)果對方一直沒去兌票,這個月把支票收回又重新用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付了16萬,請問我這個月怎么進行賬務處理呢?
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2020-06-10
汽車4S店訂購10臺車,達到廠家的要求,進行一個返利,,開出紅字發(fā)票,賬務處理,需要借主營業(yè)務成本負數(shù),借庫存商品正數(shù)這一步嗎,還是只要做,借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
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2019-04-09