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老師幫我看下圖片怎么操作,新公司2021年3月注冊(cè)的,還未開(kāi)基本戶,系統(tǒng)是要管關(guān)聯(lián)上年度的數(shù)據(jù)?我該怎么操作
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2021-04-04
在新版金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中,結(jié)束初始化之前進(jìn)行過(guò)賬套備份,怎么操作,才能恢復(fù)賬套?麻煩老師把具體操作步驟說(shuō)一下。
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2020-07-17
老師,剛在網(wǎng)銀簽收電子承兌,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)給別單位,怎么操作? 老師,怎么轉(zhuǎn)出? 我已經(jīng)復(fù)核完畢了! 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,不會(huì)操作?
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2021-02-01
老師 請(qǐng)問(wèn)所有人都需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳嗎?是公司代辦還是員工自己在app上操作?如果不操作會(huì)有什么影響?
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2022-03-01
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司賬戶每次回款都轉(zhuǎn)至法人賬戶,這樣操作合不合規(guī),如果不合規(guī)操作匯款的人承擔(dān)什么責(zé)任呢?
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2019-09-26
公司AB兩個(gè)股東,注冊(cè)資本1000萬(wàn),其中A股東已實(shí)繳,B出資為0,現(xiàn)在想做減資100萬(wàn),可以操作嗎,A實(shí)繳的怎么操作
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2022-11-30
上月有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已認(rèn)證,這個(gè)月如何沖回?賬務(wù)如何處理?國(guó)稅局那邊如何操作?是在開(kāi)票軟件上操作嗎?
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2018-05-04
2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了,老板才說(shuō)要發(fā)一點(diǎn)獎(jiǎng)金,沒(méi)計(jì)提?這部分獎(jiǎng)金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
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2019-01-08
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際會(huì)計(jì)工作中,會(huì)完全按所學(xué)習(xí)的書(shū)本知識(shí)執(zhí)行操作嗎
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2022-03-28
所得稅已經(jīng)申報(bào)扣款了,能更正申報(bào)數(shù)據(jù)嗎 可以點(diǎn)作廢操作嗎
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2022-04-14
我認(rèn)證了一張發(fā)票,現(xiàn)在那張發(fā)票要作廢重開(kāi),需要怎么操作呢?
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2019-09-27
今年6月開(kāi)的普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求作廢重開(kāi),是否可以操作
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2017-10-16
老師好,之前系統(tǒng)公示有點(diǎn)問(wèn)題。我該怎么操作,是修改還是作廢
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2020-04-29
不能插入刪除復(fù)制工作表,編輯受限。其他的可以操作。怎么解決?
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2019-09-23
12月的普通發(fā)票本該作廢的,操作錯(cuò)了,開(kāi)成了紅字發(fā)票,怎么辦
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2018-12-27
老師簡(jiǎn)易征收備案之前開(kāi)的需要作廢的專票13點(diǎn),跨月可以紅沖嗎,以后都開(kāi)三點(diǎn)普票了
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2022-01-03
上個(gè)月需要開(kāi)一張簡(jiǎn)易征收5%普票一張,結(jié)果開(kāi)成9%了,重新開(kāi)了之后,沒(méi)有作廢成功了9%的原票已標(biāo)記作廢 這個(gè)月跨年了,我的稅費(fèi)怎么交啊
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2020-01-03
發(fā)票已認(rèn)證 款項(xiàng)沒(méi)有匯 分錄怎么做 一項(xiàng)是員工制服的制作費(fèi) 一項(xiàng)是一次性易耗品 下個(gè)月匯款后分錄怎么做
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2018-10-11
我公司是XX商貿(mào)公司,經(jīng)營(yíng)范圍是貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,經(jīng)營(yíng)范圍并沒(méi)有寫代理進(jìn)出口,實(shí)際工作中有做代理進(jìn)出口業(yè)務(wù),那我做外賬能寫代理進(jìn)出口字眼嗎
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2016-06-21
生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)以一般貿(mào)易方式出口貨物須視同內(nèi)銷征稅的,應(yīng)在增值稅納稅申報(bào)表“附表一”第3欄“開(kāi)具普通發(fā)票”欄用藍(lán)字調(diào)增視同內(nèi)銷銷售額、銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在主表第7欄用紅字沖減已申報(bào)的“免抵退辦法出口銷售額”。并在同期的免抵退稅申報(bào)時(shí)填報(bào)《生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整視同內(nèi)銷征稅出口貨物申報(bào)單證情況報(bào)告》沖減免抵退稅出口額(對(duì)“單證不齊”的沖減“單證不齊”?的免抵退稅出口額;“單證齊全”的沖減“單證齊全”的免抵退稅出口額)。老師,并在同期的免抵退稅申報(bào)時(shí)填報(bào)《生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整視同內(nèi)銷征稅出口貨物申報(bào)單證情況報(bào)告》沖減免抵退稅出口額是在那個(gè)系統(tǒng)操作的呢?
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2019-01-03