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老師請(qǐng)教個(gè)問題,我單位收購玉米,收購的玉米都是潮糧水分不等,當(dāng)時(shí)結(jié)算時(shí)是折成14個(gè)水分的干糧結(jié)算的,后又進(jìn)行了烘干入庫,然后出庫銷售的,因結(jié)算時(shí)是按干糧結(jié)算入賬的,那這些玉米的烘干費(fèi)我就在銷售費(fèi)用科目列支的對(duì)嗎?可以計(jì)入這部分玉米成本嗎????
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2019-02-28
老師我想請(qǐng)問一下,公示年報(bào)里面的外商投資經(jīng)驗(yàn)情況里有填寫營業(yè)費(fèi)用,我們現(xiàn)在沒有營業(yè)費(fèi)用,是不填呢,還是要填寫銷售費(fèi)用?
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2020-05-08
購買產(chǎn)品,要求銷售方開增值稅專用發(fā)票,對(duì)方要加12個(gè)稅點(diǎn)是什么意思?稅點(diǎn)是怎么計(jì)算的?
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2018-09-27
企業(yè)清算出售自用轎車,電子設(shè)備等固定資產(chǎn),稅率是2%,這部分稅不免吧?可以自行開發(fā)票嗎?
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2019-05-20
公司的應(yīng)收賬款是5980元結(jié)果只收到了3000元那么2980是作為銷售費(fèi)用還是營業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
采用逐筆結(jié)轉(zhuǎn),11 月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 2日,采用委托收款結(jié)算方式向甲公司銷售200件A產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為3000元,增值稅5100元,開出現(xiàn)金支票為甲公司支付代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。A產(chǎn)品每件實(shí)際成本為95元。 2. 5日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向乙公司銷售300件B產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為54000元,增值稅9180元,以現(xiàn)金支付市內(nèi)搬運(yùn)費(fèi)200元(銷售方負(fù)擔(dān)),收到乙公司開出的期限為5個(gè)月的商業(yè)匯票一張,B產(chǎn)品每件實(shí)際成本為105元。 3. 8日,采用交款提貨結(jié)算方式向丙公司銷售100件A產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為15000元,增值稅2550元,收到丙公司的轉(zhuǎn)賬支票,款項(xiàng)收存銀行。
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2021-11-18
某企業(yè)今年銷售收入為6000萬元銷售成本5600銷售費(fèi)用50繳納增值稅30繳納消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加47發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用40管理費(fèi)用100其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為24通過救災(zāi)委員會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)20直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10計(jì)算今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅
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2019-06-25
算成本的時(shí)候,按照增票的銷售明細(xì)算成本的時(shí)候,漏算了一張?jiān)銎变N售明細(xì),因?yàn)樯婕暗娇缒?,這個(gè)有什么影響?下個(gè)月怎么補(bǔ)救?
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2018-01-18
現(xiàn)在銷售部要求我測(cè)算一個(gè)產(chǎn)品的成本,給他們銷售報(bào)價(jià)參考,我要不要把所得稅也算進(jìn)去?如果要算進(jìn)去,這個(gè)比率怎么取數(shù)?
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2018-01-12
計(jì)提土地使用稅為什么是借方是銷售費(fèi)用的土地使用稅。和行業(yè)有關(guān)?
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2016-09-09
老師您好,我公司是做電商的,有許多無票收入,我核算無票收入的稅額是按照每天訂單的含稅銷售額/1.13*0.13計(jì)算加總,如果再用整個(gè)月的含稅銷售額/1.13*0.13來計(jì)算核對(duì),兩者稅額總是相差幾分錢的尾差,這個(gè)怎么處理呢?稅務(wù)一般要求無票收入的銷售額和銷項(xiàng)稅額是怎么計(jì)算分配的?如果少幾分錢稅不行吧?
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2019-06-05
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用稅率為13%,2019年8月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下:銷售甲產(chǎn)品給大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,不含消費(fèi)稅額80萬元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含增值稅價(jià)格,與銷售費(fèi)用不能分別核算)
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2022-04-21
4、某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-05-09
某公司為增值稅一般納稅人,2022年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-04-27
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月購進(jìn)布料生產(chǎn)男裝,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款1萬元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,取得含稅銷售額33,900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22,600元,計(jì)算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-05-09
老師好,計(jì)算印花稅,我看我司購銷合同是含稅,計(jì)算時(shí)按銷售收入來計(jì)算
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2020-04-19
老師,請(qǐng)教一下,別人算的結(jié)算費(fèi)用,這上面的0.2113是啥費(fèi)的稅率啊?謝謝!
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2016-11-07
幫忙計(jì)算一下在產(chǎn)品的費(fèi)用?
1/693
2016-05-10
老師匯算時(shí)加計(jì)折舊一次性做費(fèi)用了,這張表怎么填?
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2019-04-16
比如說在我們做賬當(dāng)中。遇到有住院病人這塊兒,我需要核算是住院病人,都需要跟那個(gè)他們那個(gè)住院部,還有收費(fèi)室還有藥房,要哪些數(shù)據(jù)?我用這個(gè)咱們核算這個(gè)住院部的這個(gè)費(fèi)用啊。
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2019-06-20