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進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證18年5月1號(hào)之前材料商開的增值稅專用發(fā)票稅率是17%,可是現(xiàn)在增值稅發(fā)票稅率是16%,請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅是不是要啊轉(zhuǎn)出
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2018-07-16
普通增值稅發(fā)票左上角發(fā)票代碼與右上角機(jī)打發(fā)票代碼不符,是真票嗎
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2015-12-15
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,可以抵扣我進(jìn)項(xiàng)的全部稅額嗎?
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2021-05-04
普通增值稅發(fā)票開錯(cuò),金額多開,對(duì)方又把發(fā)票丟失,可以讓對(duì)方蓋個(gè)遺失證明,然后這邊直接沖紅嗎?還是一定要去稅務(wù)局辦什么手續(xù)之類的
3/2013
2017-05-15
老師 在網(wǎng)上申領(lǐng)增值稅普通發(fā)票 選擇發(fā)票的種類名稱是否是2016版增值稅普通發(fā)票(二聯(lián)折疊票)?
1/4710
2018-12-07
老師,我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,以下四種類型的收入該怎么填寫增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表呢? 1、不開票收入(免稅) 2、增值稅專用發(fā)票增值稅 3、稅率不為0的增值稅普通發(fā)票(免稅,主要為1月份開具) 4、稅率為0(免稅)的增值稅普通發(fā)票
1/2016
2020-04-11
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票,入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票了以后,為什么當(dāng)月不能再申報(bào)自己開發(fā)票需經(jīng)繳納的城建地稅呢
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2018-02-05
現(xiàn)在對(duì)稅務(wù)申報(bào)有點(diǎn)迷茫了 增值稅季報(bào)地稅附加稅費(fèi)月報(bào) 如果有代開增值稅發(fā)票直接繳納附加稅費(fèi) 地稅月報(bào)時(shí)是零申報(bào)還是按照實(shí)際繳納附加稅費(fèi)申報(bào)
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2017-05-11
企業(yè)購買農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的,對(duì)外銷售的時(shí)候農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)候可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?可以開的話那按照多少的稅率開呢?這樣的話本企業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)稅,只有銷項(xiàng)稅了,這是不是增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)了,因?yàn)楸旧碣忂M(jìn)的時(shí)候是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的
1/976
2017-09-07
稅局代開增值稅發(fā)票,不能做應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅過渡一下嗎?
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2020-03-30
企業(yè)為了增加業(yè)務(wù)額,虛開增值稅發(fā)票,實(shí)際也向稅務(wù)局繳納稅款,也會(huì)被追究責(zé)任嗎?
1/1892
2020-05-15
我是小規(guī)模,想開增值稅專用發(fā)票49萬多,開一張就可以,還是說單張不能超10萬
1/197
2023-06-09
老師您好!上個(gè)月申報(bào)增值稅后,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)某些產(chǎn)品廠家不給開增值稅專用發(fā)票,因?yàn)槭羌用说?,牽扯三方,廠家只給我們的總部開,可是我們又申報(bào)了,這個(gè)月做賬請(qǐng)問怎么處理呢?
1/579
2019-12-03
請(qǐng)問老師,我們現(xiàn)在要在稅務(wù)局代開增值稅專票的話,那個(gè)下面兒這明細(xì)這么多,我怎么來填寫這個(gè)代開增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表呀,在哪個(gè)位置填寫這么多的內(nèi)容呢 ?
1/891
2020-12-08
老師,您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票要交哪些附加稅?稅率和平時(shí)報(bào)稅的一樣嗎
1/508
2020-04-06
虛開增值稅發(fā)票、騙取出口退稅
1/1348
2019-04-04
適用免征增值稅業(yè)務(wù)的企業(yè),能否開增值稅專用發(fā)票,如果開了,有什么后果,賬務(wù)如何處理
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2020-07-22
a公司一棟寫字樓與d公司持m公司長投進(jìn)行交換,該寫字樓賬面余額600萬,折舊120萬,未減值,交換日,公允價(jià)值619.26萬元,d公司持m公司長投賬面價(jià)值450萬,無減值,交換日,公允價(jià)值600萬,d公司支付75萬給a公司,。d公司投入后用于經(jīng)營出租,采用成本模式計(jì)量,a開增值稅發(fā)票55.734萬元,不含其他稅費(fèi)。以d公司角度寫分錄
1/203
2023-08-30
營改增之前的預(yù)繳稅款可以開增值稅發(fā)票嗎
1/1032
2016-04-18