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合營安排的前提是共同控制或者明確指出哪些參與方一致同意的集體控制,這樣理解正確嗎?
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2022-03-19
老師您好,請問在企業(yè)中建立健全和有效實施內部控制的責任主體是董事會嗎?
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2022-01-05
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
下列各方構成企業(yè)的關聯方: (一)該企業(yè)的母公司。 (二)該企業(yè)的子公司。 (三)與該企業(yè)受同一母公司控制的其他企業(yè)。 (四)對該企業(yè)實施共同控制的投資方。 (五)對該企業(yè)施加重大影響的投資方。 (六)該企業(yè)的合營企業(yè)。 (七)該企業(yè)的聯營企業(yè)。 (八)該企業(yè)的主要投資者個人及與其關系密切的家庭成員。主要投資者個人,是指能夠控制、共同控制一個企業(yè)或者對一個企業(yè)施加重大影響的個人投資者。 (九)該企業(yè)或其母公司的關鍵管理人員及與其關系密切的家庭成員。關鍵管理人員,是指有權力并負責計劃、指揮和控制企業(yè)活動的人員。與主要投資者個人或關鍵管理人員關系密切的家庭成員,是指在處理與企業(yè)的交易時可能影響該個人或受該個人影響的家庭成員。 (十)該企業(yè)主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè)。 老師,這幾點不包含股東或者往來單位吧?我理解不來
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2020-05-29
請教一下施工工地揚塵監(jiān)控服務企業(yè)稅負率控制在多少?
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2019-05-18
是產地產企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數據是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
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2017-03-13
非盈利性民辦非企業(yè)醫(yī)院,是否可以免征企業(yè)所得稅?依據法規(guī)為何?
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2019-10-08
我們學習長投控制指的是同控和非同控,共同控制講的是新增的最后一節(jié)合營企業(yè)和合營安排,重大影響指的是權益法長投,對嗎?
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2023-11-28
老師,關于年度企業(yè)關聯業(yè)務表當中的一方對另一方的股份控制是指的企業(yè)對企業(yè)的控制嗎?
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2017-04-28
在內部控制審計中,下列關于增加強調事項段的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.注冊會計師應當在強調事項段中指明,該段內容僅用于提醒內部控制審計報告使用者關注,并不影響對內部控制發(fā)表的審計意見 B.如果確定企業(yè)內部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段 C.根據法律法規(guī)的相關豁免規(guī)定,注冊會計師可以不將某一實體納入內部控制審計的范圍,但應當在內部控制審計報告中增加強調事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內部控制審計報告時,如果在已執(zhí)行的有限程序中發(fā)現內部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加
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2024-03-10
如果控制風險非常高,CPA也可以擬信任企業(yè)內部控制,并進行控制測試嗎?
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2023-08-18
根據我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內部控制要素中的( )。 A.風險評估 B.控制活動 C.內部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
企業(yè)的內部控制制度包括那些內容?
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2020-05-23
同一控制是指集團內部,母子公司,其他子公司之間的合并,那其他關聯關系的,比如聯營企業(yè)的合并屬于同一控制下的合并嗎?
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2019-07-10
長期股權投資中,企業(yè)并購指的是控制嗎,共同控制與重大影響可以成為并購嗎?
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2018-12-31
老師,合營企業(yè)指的控制和共同控制吧?怎么還用公允價值,不應該是賬面價值嗎?
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2020-07-30
增值稅、企業(yè)所得稅、土地使用稅地方留成部分是指哪些,有沒有指引的相關文件。謝謝各位
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2014-09-26
內部控制實施者不是全體員工嘛?難道不包括重要員工嘛?
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2022-03-31
、下列關于內部控制的說法中,不正確的是(?。?。 A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
老師咱那有企業(yè)財務內部控制制度嗎
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2020-03-30