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7、 不屬于流程圖法的缺點(diǎn)是( )。 A、 編制流程圖需要具備較嫻熟的技術(shù)和較豐富的工作經(jīng)驗(yàn),不易掌握 B、 缺乏層次感和形象感 C、 頗費(fèi)時(shí)間 D、 不能將內(nèi)部控制中的業(yè)務(wù)流程之外的一些靜態(tài)控制以及基礎(chǔ)性控制反映出來
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2021-11-24
下列舞弊風(fēng)險(xiǎn)因素中,與編制虛假財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的有(  )。 A.高級管理人員、法律顧問或治理層頻繁更換 B.對高級管理人員支出的監(jiān)督不足 C.容忍小額盜竊資產(chǎn)的行為 D.管理層未能及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
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2024-06-10
不屬于流程圖法的缺點(diǎn)是( )。 A、 編制流程圖需要具備較嫻熟的技術(shù)和較豐富的工作經(jīng)驗(yàn),不易掌握 B、 缺乏層次感和形象感 C、 頗費(fèi)時(shí)間 D、 不能將內(nèi)部控制中的業(yè)務(wù)流程之外的一些靜態(tài)控制以及基礎(chǔ)性控制反映出來
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2022-06-06
老師,成本分類法合用范疇優(yōu)缺陷和應(yīng)用條件有哪些
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2022-02-20
下列各項(xiàng)中,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)以書面形式與治理層溝通的是(  )。(2017年) A.注冊會計(jì)師識別出的舞弊風(fēng)險(xiǎn) B.未更正錯報(bào) C.注冊會計(jì)師確定的關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng) D.注冊會計(jì)師識別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
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2021-06-18
老師,請問一下: 2. ABC會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師甲和乙接受事務(wù)所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在預(yù)備調(diào)查階段,注冊會計(jì)師通過調(diào)查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制,描述如下: 銷售部門收到顧客的訂單后,由經(jīng)理對品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款條件、結(jié)算方式等詳細(xì)審核后簽章,交倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
保險(xiǎn)公司對現(xiàn)金管理的缺陷以及工作人員亂操作的現(xiàn)象
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2019-03-18
下列各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)中,可能表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有( ?。?。 A.管理層凌駕于控制之上 B.被審計(jì)單位面臨經(jīng)營虧損且資產(chǎn)流動性出現(xiàn)問題,并依賴于尚未獲得保證的資金 C.內(nèi)部環(huán)境存在缺陷 D.經(jīng)濟(jì)下滑
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2024-05-19
下列各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)中,可能表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有( ?。? A.管理層凌駕于控制之上 B.被審計(jì)單位面臨經(jīng)營虧損且資產(chǎn)流動性出現(xiàn)問題,并依賴于尚未獲得保證的資金 C.內(nèi)部環(huán)境存在缺陷 D.經(jīng)濟(jì)下滑
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2024-06-09
容易使不必要的開支合理化是缺陷嗎,不應(yīng)該是優(yōu)點(diǎn)嗎老師
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2020-06-23
營銷部搞活動,顧客在收費(fèi)處領(lǐng)現(xiàn)金,收費(fèi)處屬財(cái)務(wù)部,這個費(fèi)用報(bào)銷由營銷部還是財(cái)務(wù)部報(bào)批,流程內(nèi)控應(yīng)該是怎樣合適。
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2018-05-01
18.下列各項(xiàng)中,注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)以書面形式與治理層溝通的是( )。 A.計(jì)劃的審計(jì)范圍和時(shí)間安排 B.審計(jì)過程中遇到的重大困難 C.審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的所有內(nèi)部控制缺陷 D.上市公司審計(jì)中注冊會計(jì)師的獨(dú)立性
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2024-02-07
在寫保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)分析的時(shí)候怎么對保險(xiǎn)公司對的現(xiàn)金管理缺陷以及財(cái)務(wù)管理制度不完善下怎么建議
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2019-03-18
4、甲公司是一家金銀珠寶首飾加工企業(yè),公司聘請某會計(jì)師事務(wù)所對其存貨內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評估。甲會計(jì)師事務(wù)所在對存貨進(jìn)行評估時(shí),發(fā)現(xiàn)以下情況: (1)由于公司存貨中有很多黃金珠寶原材料,因此公司特別規(guī)定、對于這類原材料的保管由庫房保管人員W專門負(fù)責(zé)、調(diào)用審批由公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)、轉(zhuǎn)移則由首飾加工部門的組長P負(fù)責(zé)。 (2)公司每三個月定期對貴重存貨盤點(diǎn)- -次、編制盤點(diǎn)表。會計(jì)部門與庫房在核結(jié)存數(shù)量,事后向管理層在報(bào)告差異情況及形成原因,經(jīng)提準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處理。 要求:根據(jù)資料,從內(nèi)部控制角度分析、判斷并指出以上內(nèi)部控制中存在哪些缺陷;針對缺 陷提出改進(jìn)建議。
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2022-06-08
工程項(xiàng)目發(fā)包方暫扣的3%缺陷保證金,承辦方怎么做會計(jì)分錄
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2022-04-13
這題答案選ABC, B為什么是對的,一般缺陷沒有強(qiáng)調(diào)要書面溝通
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2022-07-08
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設(shè)需要關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)的有(?。? A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)意識 D、缺乏誠實(shí)守信的經(jīng)營理念
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2014-09-14
被審計(jì)單位材料采購業(yè)務(wù)存在的下列情況中,屬于內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷的有(  )。 A.請購單既可以由倉庫人員填制,也可以由車間、管理部門人員填制 B.請購單可以不連續(xù)編號,因?yàn)檎堎彉I(yè)務(wù)的審批人員涉及各個部門 C.驗(yàn)收人員出差期間,驗(yàn)收工作由采購部門人員代為執(zhí)行 D.如未收到賣方發(fā)票,被驗(yàn)收的原材料不能辦理入庫手續(xù)
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2021-12-11
上市的缺點(diǎn)就是要把企業(yè)的控制權(quán)分散出去嗎?
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2020-03-17
預(yù)算控制不是屬于行政單位內(nèi)部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內(nèi)部控制了
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2019-04-28