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7、 不屬于流程圖法的缺點是( )。 A、 編制流程圖需要具備較嫻熟的技術和較豐富的工作經(jīng)驗,不易掌握 B、 缺乏層次感和形象感 C、 頗費時間 D、 不能將內部控制中的業(yè)務流程之外的一些靜態(tài)控制以及基礎性控制反映出來
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2021-11-24
下列舞弊風險因素中,與編制虛假財務報告相關的有(  )。 A.高級管理人員、法律顧問或治理層頻繁更換 B.對高級管理人員支出的監(jiān)督不足 C.容忍小額盜竊資產(chǎn)的行為 D.管理層未能及時糾正發(fā)現(xiàn)的值得關注的內部控制缺陷
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2024-06-10
不屬于流程圖法的缺點是( )。 A、 編制流程圖需要具備較嫻熟的技術和較豐富的工作經(jīng)驗,不易掌握 B、 缺乏層次感和形象感 C、 頗費時間 D、 不能將內部控制中的業(yè)務流程之外的一些靜態(tài)控制以及基礎性控制反映出來
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2022-06-06
老師,成本分類法合用范疇優(yōu)缺陷和應用條件有哪些
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2022-02-20
下列各項中,注冊會計師應當以書面形式與治理層溝通的是(  )。(2017年) A.注冊會計師識別出的舞弊風險 B.未更正錯報 C.注冊會計師確定的關鍵審計事項 D.注冊會計師識別出的值得關注的內部控制缺陷
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2021-06-18
老師,請問一下: 2. ABC會計師事務所注冊會計師甲和乙接受事務所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財務報表進行審計。在預備調查階段,注冊會計師通過調查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內部控制,描述如下: 銷售部門收到顧客的訂單后,由經(jīng)理對品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款條件、結算方式等詳細審核后簽章,交倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)。 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
保險公司對現(xiàn)金管理的缺陷以及工作人員亂操作的現(xiàn)象
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2019-03-18
下列各項風險中,可能表明存在財務報表層次重大錯報風險的有(  )。 A.管理層凌駕于控制之上 B.被審計單位面臨經(jīng)營虧損且資產(chǎn)流動性出現(xiàn)問題,并依賴于尚未獲得保證的資金 C.內部環(huán)境存在缺陷 D.經(jīng)濟下滑
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2024-05-19
下列各項風險中,可能表明存在財務報表層次重大錯報風險的有( ?。? A.管理層凌駕于控制之上 B.被審計單位面臨經(jīng)營虧損且資產(chǎn)流動性出現(xiàn)問題,并依賴于尚未獲得保證的資金 C.內部環(huán)境存在缺陷 D.經(jīng)濟下滑
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2024-06-09
容易使不必要的開支合理化是缺陷嗎,不應該是優(yōu)點嗎老師
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2020-06-23
18.下列各項中,注冊會計師應當以書面形式與治理層溝通的是( )。 A.計劃的審計范圍和時間安排 B.審計過程中遇到的重大困難 C.審計中發(fā)現(xiàn)的所有內部控制缺陷 D.上市公司審計中注冊會計師的獨立性
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2024-02-07
營銷部搞活動,顧客在收費處領現(xiàn)金,收費處屬財務部,這個費用報銷由營銷部還是財務部報批,流程內控應該是怎樣合適。
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2018-05-01
在寫保險公司財務分析的時候怎么對保險公司對的現(xiàn)金管理缺陷以及財務管理制度不完善下怎么建議
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2019-03-18
4、甲公司是一家金銀珠寶首飾加工企業(yè),公司聘請某會計師事務所對其存貨內部控制的有效性進行評估。甲會計師事務所在對存貨進行評估時,發(fā)現(xiàn)以下情況: (1)由于公司存貨中有很多黃金珠寶原材料,因此公司特別規(guī)定、對于這類原材料的保管由庫房保管人員W專門負責、調用審批由公司負責生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責、轉移則由首飾加工部門的組長P負責。 (2)公司每三個月定期對貴重存貨盤點- -次、編制盤點表。會計部門與庫房在核結存數(shù)量,事后向管理層在報告差異情況及形成原因,經(jīng)提準后進行相應處理。 要求:根據(jù)資料,從內部控制角度分析、判斷并指出以上內部控制中存在哪些缺陷;針對缺 陷提出改進建議。
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2022-06-08
工程項目發(fā)包方暫扣的3%缺陷保證金,承辦方怎么做會計分錄
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2022-04-13
這題答案選ABC, B為什么是對的,一般缺陷沒有強調要書面溝通
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2022-07-08
根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設需要關注的主要風險的有( )。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 D、缺乏誠實守信的經(jīng)營理念
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2014-09-14
被審計單位材料采購業(yè)務存在的下列情況中,屬于內部控制設計缺陷的有(  )。 A.請購單既可以由倉庫人員填制,也可以由車間、管理部門人員填制 B.請購單可以不連續(xù)編號,因為請購業(yè)務的審批人員涉及各個部門 C.驗收人員出差期間,驗收工作由采購部門人員代為執(zhí)行 D.如未收到賣方發(fā)票,被驗收的原材料不能辦理入庫手續(xù)
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2021-12-11
上市的缺點就是要把企業(yè)的控制權分散出去嗎?
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2020-03-17
預算控制不是屬于行政單位內部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內部控制了
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2019-04-28