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利用留存收益屬于內(nèi)部權(quán)益籌資嗎
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2017-08-28
對于控制測試。首先是要先了解內(nèi)部控制。其次,如果擬信耐內(nèi)部控制,則測試內(nèi)部控制的有效性,如果不信耐內(nèi)部控制,則不管是針對重大錯報風(fēng)險,還是特別風(fēng)險的內(nèi)部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
老師 我問一道審計方面的問題: 2. ABC會計師事務(wù)所注冊會計師甲和乙接受事務(wù)所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財務(wù)報表進行審計。在預(yù)備調(diào)查階段,注冊會計師通過調(diào)查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制,描述如下: 會計部收到銷售單后,根據(jù)銷售單中所列資料,開具統(tǒng)一的銷售發(fā)票,將顧客聯(lián)寄送顧客,將銷售聯(lián)交應(yīng)收賬款專管員,作為記賬和收款憑據(jù)。 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
從內(nèi)部控制的角度對ABC公司制定的內(nèi)部控制制度進行分析
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2020-07-10
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導(dǎo)性控制
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2021-11-22
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( ABC )。 A預(yù)算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內(nèi)部公開(× )--行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施 企業(yè)內(nèi)部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內(nèi)容??
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2021-11-16
"下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?。 A.內(nèi)部控制的目標(biāo)是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務(wù)報告內(nèi)部控制審計和非財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務(wù)報告內(nèi)部控制"
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2023-03-07
業(yè)主從質(zhì)保金中扣的工程缺陷款應(yīng)如何走賬,是直接計入合同成本嗎?
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2017-03-08
老師,我想問一下內(nèi)部控制審計與內(nèi)部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計不是內(nèi)部控制哦~
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2022-04-02
老師 我問一道審計方面的問題: 2. ABC會計師事務(wù)所注冊會計師甲和乙接受事務(wù)所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財務(wù)報表進行審計。在預(yù)備調(diào)查階段,注冊會計師通過調(diào)查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制,描述如下: 應(yīng)收賬款專管員收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷售單核對,如無錯誤,據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細賬,并將發(fā)票和銷售單按顧客順序歸檔保存 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。
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2023-08-29
內(nèi)部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務(wù)控制,授權(quán)批準(zhǔn)控制,預(yù)算控制,風(fēng)險控制
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2020-06-30
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關(guān)系
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2022-03-18
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關(guān)系
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2023-03-23
本題沒說是產(chǎn)品缺陷造成嘛,為是該車剎車失靈系乙試車過程中造成的嘛
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2022-07-03
老師,我公司的產(chǎn)品是磁瓦表面缺陷檢測設(shè)備,那么電子工業(yè)代碼是多少呢
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2023-04-19
有一個掛賬應(yīng)付,2萬。是購軟件款,這個app軟件有缺陷完全不用了。怎么調(diào)賬?
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2020-04-21
內(nèi)部控制與控制測試的目標(biāo)分別是什么
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2022-04-03
上頭讓我了解境外控股,境外控制境內(nèi)企業(yè),分析優(yōu)缺點,用SWOT做分析。我用如何下手。
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2019-07-22
根據(jù)我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,反舞弊機制屬于內(nèi)部控制要素中的( )。 A.風(fēng)險評估 B.控制活動 C.內(nèi)部監(jiān)督 D.信息與溝通
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2022-01-01
下列有關(guān)對企業(yè)內(nèi)部控制審計的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.企業(yè)內(nèi)部控制審計是注冊會計師針對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行的審計 B.企業(yè)內(nèi)部控制審計嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.企業(yè)內(nèi)部控制審計中無需關(guān)注非財務(wù)報告內(nèi)部控制 D.注冊會計師對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,并不意味著注冊會計師只測試基
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2024-06-17