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一、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計(jì)算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 老師這里的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是指什么意思???
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2022-04-10
老師,期末留抵稅額需要編制會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2020-05-10
生產(chǎn)型出口企業(yè)是不是只有在有期末留抵稅額的情況下才可以申請退稅啊
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2021-08-17
老師,請問可退還的期末留抵稅額=納稅人申請退稅上期的期末留抵稅額×退還比例。這句話是對還是錯(cuò)的呀?
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2022-07-01
老師,期末留抵稅額必須得做賬嗎?會(huì)計(jì)分錄又如何寫呢?
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2023-07-07
期末留抵稅額太多,我們部門經(jīng)理讓我申請退稅。請問怎么操作,
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2020-11-06
老師,請問這個(gè)本年累計(jì)的期末留抵稅額是多少?
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2020-04-01
請問,期末留抵稅額是從2019.4 起,連續(xù)6個(gè)月增量大于50萬的,必須在申報(bào)期內(nèi)申請退稅嗎?還是說可以無限期留抵?
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2020-03-12
老師,現(xiàn)有個(gè)情況,我公司本期勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò),多勾選了不屬于當(dāng)期所屬期的兩張發(fā)票,并且已認(rèn)證。請問賬務(wù)如何處理?報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額?
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2019-10-11
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
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2016-03-08
老師,現(xiàn)有個(gè)情況,我公司本期勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò),多勾選了不屬于當(dāng)期所屬期的兩張發(fā)票,并且已認(rèn)證。請問賬務(wù)如何處理?報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額?
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2019-10-11
你好老師,賬面期末留抵稅額跟稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致,是什么原因。
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2020-02-15
營改增后,期末留抵稅額,怎么抵扣,原建筑業(yè)有增值業(yè)務(wù)
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2016-06-05
老師,如果這個(gè)月有用上個(gè)月的期末留抵稅額抵減銷項(xiàng)稅,那賬務(wù)上增值稅這塊要做什么分錄嗎
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2021-09-07
6月份申報(bào)5月份增值稅時(shí)有期末留抵稅額,4月份有欠繳稅額,請問5月份留抵稅額可否直接抵減4月份欠繳稅額。申報(bào)表能否填在31欄“本期繳納欠繳稅額”里,謝謝
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2019-06-17
老師,現(xiàn)有個(gè)情況,我公司在3月時(shí)勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò)了,多勾選了兩張沒有收到的發(fā)票,并且這兩張發(fā)票到現(xiàn)在為止一直都沒收到,但我們已認(rèn)證。請問賬務(wù)如何處理?報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額?
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2019-10-15
退還期末留抵稅額以及附加稅,怎么做分錄?
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2019-04-02
我們公司符合本次留抵退稅政策,公司目前的情況是:2019年3月31日期末留抵稅額75萬,2022年2月期末留抵稅額15萬,還有沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)65萬。我想請問一下老師:我還沒有認(rèn)證抵扣的65萬屬于財(cái)稅2022年14號文件里退稅政策范圍里嗎?就是說我4月將這65萬認(rèn)證后,也可以一起申請退稅嗎?謝謝老師!
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2022-04-11
進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣勾選了,這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅,主表上自動(dòng)生成的期末留抵稅額,2022年還可以用么,
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2022-01-05
本期末留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-10-12
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