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?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
一般納稅人季度累計銷售收入2585696.1元,企業(yè)季度所得稅是按多少交
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2020-04-22
為什么企業(yè)所得稅年度報,企業(yè)會計主管名字錄不起,申報不了
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2017-04-10
企業(yè)所得稅報了,因虧損怕稅務(wù)找上門,請問現(xiàn)在還可以做稅審嗎
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2019-05-20
老師,廣州總公司,湖北是分公司。非獨立核算。企業(yè)所得稅如何分配
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2018-02-09
你好 個體工商戶需要繳納個人所得稅嗎?季度營業(yè)額不滿45萬元
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2022-01-18
這個圈紅色收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的金額是收回還是沒收回?
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2021-04-17
你好,請問我是小規(guī)模納稅人,我正常申報了稅,但怎么還顯示個人所得稅 工資薪金所得未申報
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2023-06-18
關(guān)于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
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2017-05-17
公司給員工節(jié)日禮品,進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
老師,施工企業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般為多少呀!
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2024-04-22
00 萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外,該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)(我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定),在^國的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元,^ 國企業(yè)所得車稅率為20%:在B 國的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元,B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致,兩國分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求:計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,企業(yè)選擇不分國不分項方式
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2023-12-18
關(guān)于計算個人一次性所得 現(xiàn)在只知道稅后給1000,怎么算稅前多錢
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2021-04-30
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見面表的是自行帶出來的金額,這個金額是不是不能隨便改動?
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2019-10-18
按照新的個人所得稅 怎么推算稅前工資和個人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補或者津貼
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2019-03-22
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款出現(xiàn)紅字,分別表示什么?
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2018-08-27
老師,我在報所得稅匯算清繳時,無調(diào)項目,收入、成本、費用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
2017年前三個季度企業(yè)所得稅已預(yù)繳,我還得往賬里增加前三個季度的研發(fā)費用嗎?
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2017-12-21
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