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,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專戶。 (2)以外地采購(gòu)專戶存款購(gòu)買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元,報(bào)稅后國(guó)稅扣了280元,計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅,只計(jì)提應(yīng)付工資和社保,把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元,國(guó)稅扣了40元,把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資,結(jié)果有一位員工2月份離司,個(gè)稅為20元,但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元,未提20元。后來(lái)該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)整個(gè)過(guò)程科目怎么做,謝謝
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2020-05-25
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專項(xiàng)扣除 2000 元,每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí),需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?如果要填,請(qǐng)問(wèn)填在哪里,謝謝
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2018-12-10
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎? 註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師,我們是建筑掛靠公司,稅所讓預(yù)測(cè)9月能入庫(kù)的各個(gè)稅種(分別,包括不限于增值稅,企業(yè)所得稅,附加,消費(fèi)稅,車購(gòu),個(gè)稅,土增,契稅,房產(chǎn),土地使用,資源稅,環(huán)保稅) ,這個(gè)該怎么報(bào)?
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入),冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計(jì)稅,有沒有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算!總公司在北京,分公司在西安!總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫!怎么交稅?總公司還是交還是分公司交?請(qǐng)老師盡快解答一下!
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2017-02-21
老師您好,關(guān)于印花稅,我所了解的是只要有重大合同,各種公司都要繳納。但是我們公司從來(lái)沒有申報(bào)過(guò)這個(gè)稅種,另外我看電子稅務(wù)局的登記信息,我們并沒有這個(gè)稅種?為什么呢?
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2019-05-17
老師好,我司是一般納稅人,銷售鋼材,我司與對(duì)方訂有合同,因?yàn)閷?duì)方逾期還貨款,我司起訴。法院判決對(duì)方先息后本還款給我司,并承擔(dān)稅費(fèi),我司收到利息后需要開票給對(duì)方嗎?
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2019-07-16
服務(wù)行業(yè) 營(yíng)改增后,公司15年成立,16年12月開出一張6%的發(fā)票,今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅,系統(tǒng)說(shuō)是免稅項(xiàng)目,這是咋回事,那網(wǎng)上申報(bào)不了,老提示這個(gè)6%的是免稅項(xiàng)目,這是為什么呢?
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2017-01-15
長(zhǎng)城建筑有限公司長(zhǎng)套,33題分錄,借,工程施工合同成本幸福家園一期措施費(fèi)94339.62借,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目5660.38貨,銀行存款100000,在實(shí)際工作中,認(rèn)證過(guò)后,再記帳,行嗎
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2019-12-05
掛靠別人公司一般納稅人道路工程,被叫按工程總金額提供成本票95%,進(jìn)項(xiàng)票6%,交增值稅3%,企業(yè)所得共2%,附加按應(yīng)交增值稅支付,另管理費(fèi)按工程總價(jià)1.5%付,這樣合理嗎,請(qǐng)老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
老師,我們是安保公司,安保工資記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那用現(xiàn)金單獨(dú)發(fā)放的午餐補(bǔ)貼,是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?。课矣胁⑷牍べY交個(gè)稅,那二級(jí)科目是記工資還是福利費(fèi)啊?謝謝
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2020-06-28
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報(bào)銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會(huì)計(jì)科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計(jì)算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師,我們是去年成立的公司,去年納稅申報(bào)就沒辦對(duì),現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度A表,如何填寫?是一年一清零呢?還是填寫去年到3月末的累計(jì)數(shù)?
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2020-04-21