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預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理 怎么做分錄
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2016-09-27
第一次領(lǐng)稅盤回來(lái)怎麼登陸?,什麼是數(shù)字稅務(wù)證書(shū)口令?
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2022-08-08
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
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2020-03-06
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開(kāi)的,還沒(méi)有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
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2017-03-13
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
公司退回一筆出口退稅的錢,要怎么做分錄?之前沒(méi)有做稅。
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2018-03-27
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
普票只能抵扣所得稅嗎?專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
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2020-07-07
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
如果是銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)2009年後購(gòu)進(jìn)的。是不是免稅?
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2019-09-12
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
總價(jià)是60400 對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
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2019-09-26
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬(wàn)這么做分錄呀
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2019-10-14
申請(qǐng)外地經(jīng)營(yíng)涉稅報(bào)告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
丁施工企業(yè)為銷倍產(chǎn)品領(lǐng)用一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的周轉(zhuǎn)材料,收到周轉(zhuǎn)材料銷售價(jià)款3100元,款項(xiàng)已存入銀行。包裝物的實(shí)際成本為2500元 要求:編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 19/07/05 10:19
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2019-07-05
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照增值了,到國(guó)稅局交印花稅需要帶什麼資料去
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2019-02-21
老師請(qǐng)教一下、可以做出口退稅的公司必須是一般納稅人嗎?
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2020-05-19