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轉出未交增值稅期未有沒有余額?
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2022-04-12
年末轉出未交增值稅借方余額怎么處理
4/1279
2023-03-21
老師,你好,在應上交款項表中,增值稅期末未抵扣數是轉出未交增值稅數減去增值稅年初未抵扣數是吧。
2/2265
2020-10-09
轉出未交增值稅科目設置
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2023-04-26
老師,每個月計提的增值稅我現在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅
3/1181
2022-10-30
未交增值稅,應交增值稅和轉出未交增值稅三者有何區(qū)別
2/3033
2019-06-12
月末應交增值稅、轉出未交增值稅、未交增值稅的處理
3/2536
2017-06-16
上月沖了紅字這月做應交增值稅轉出未交增值稅的那部
1/451
2016-10-10
轉出未交增值稅和 應交增值稅-未交增值稅是什么意思
1/7638
2017-02-23
你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個是正常分錄是借進項貸銷項轉出未交增值稅是吧,那留底的是轉出多交增值稅嗎
2/306
2022-09-15
老師,我想問下,轉出未交增值稅無余額,未交增值稅才有余額,是嗎?
1/350
2022-06-25
轉增值稅 為啥通過 轉出未交增值稅這個中間科目,直接 用未交增值稅不行嗎
1/1022
2022-06-20
轉出未交增值稅這個科目是啥意思呀
2/752
2022-04-21
為什么每個月的未交增值稅要轉到 轉出未交增值稅這個科目
1/1105
2021-01-19
老師,能否直接將進項轉到未交增值稅這個科目,不用轉出未交增值稅這個科目過渡呢
1/817
2021-11-03
[圖片]老師問一下,這里用轉出未交增值稅,還是轉出多交增值稅???有留抵
3/866
2022-06-14
那到了2月份我的進項是3萬,我的銷項是8萬,我的留抵是2萬,請問,這個分錄 我應該什么寫?那個進項是只寫這個月的進項還是把留抵的也寫進去,然后結轉出未交增值稅?這個進項和留抵,我不會做老師。
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2021-06-23
老師,為什么每次要交的增值稅在轉出未交增值稅的借方,不是應該在貸方嗎?每個表都是這樣的,一直沒搞懂
3/211
2023-07-06
老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發(fā)現21年前的進項、銷項、都未做結轉,那么我現在要怎么做賬務處理呢 我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進項余額借方10726820.22,銷項余額貸方11514641.34,進項轉出貸方余額8349.05,待認證借方余額30548.9,轉出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結轉平呢
1/696
2022-05-31
老師,我想問下,我月末銷項、進項都需要結轉到轉出未交增值稅嗎?
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2023-11-27