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學(xué)習(xí)稅務(wù)課程提到,免征增值稅最大的難點(diǎn)是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的,意思是免征銷項(xiàng)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎?
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2020-04-20
出口退稅開具零稅率的發(fā)票是免稅的,不需要繳納增值稅,然后申請出口退稅,是申請退還購買這批貨物原材料的進(jìn)項(xiàng)稅,這批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,只能申請退稅,那金額要怎么計(jì)算??,因?yàn)槌隹诘呢浳锝痤~只是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票其中的一部分"
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2022-06-08
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那為什么還要寫進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄呢,為什么不是借:在建工程292500,貸:應(yīng)付賬款292500?
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2016-12-26
1.若一般納稅人購買的屬于應(yīng)征消費(fèi)稅的機(jī)動(dòng)車,根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,其進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。這個(gè)是否還在實(shí)行? 2.我單位購進(jìn)一臺奔馳1991CC越野車,開進(jìn)了機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)是否在消費(fèi)稅范圍內(nèi),是否不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,謝謝
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2019-09-02
老師,為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?
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2021-11-08
去年12月份有個(gè)370的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,今年做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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2022-03-08
公司上個(gè)月買了一個(gè)冰箱給員工用,把進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣了,做的分錄是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)990.52,進(jìn)項(xiàng)稅額158.48,貸:銀行存款1149這個(gè)月知道福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?
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2018-09-04
請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。 按3%減2%徵收。 請問發(fā)票開的稅率是3%嗎? 差額的1%如何入帳?
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2019-08-28
老師, 一般納稅人 能開普票和專票,普票的 銷項(xiàng)稅額 和專票的銷項(xiàng)稅額都抵扣,但是 采購的 普票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢
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2019-07-13
小規(guī)模納稅人征收3%,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?
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2016-06-05
老師,免稅產(chǎn)品對應(yīng)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,對吧? 那我能放棄免稅嗎?放棄免稅,是不是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了? 比如:產(chǎn)成品不含稅銷售價(jià)100,稅率13%;原材料70,稅率13%,放棄免稅的話,應(yīng)交增值稅=(100-70)*13%=3.9 享受免稅的話,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅=(0-(0-70*13%)=9.1,我增值稅豈不是不降反升?
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2020-03-12
老師好,請教個(gè)事:就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷,除了用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣外,其他像日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅?
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2022-04-01
老師,1、酒店籌建期請的外邊老師給酒店員工做培訓(xùn),是計(jì)什么科目和二級科目,2、是不是餐飲進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,住宿可以抵扣,3、如果我們是一般納稅人,開出的餐飲發(fā)票和住宿發(fā)票都分別都是幾個(gè)點(diǎn)的?
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2021-07-02
中秋節(jié)買月餅送客戶的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,分錄做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。月底在增值稅認(rèn)證平臺上,認(rèn)證專用發(fā)票時(shí)需要勾選買月餅的發(fā)票嗎?
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2018-09-27
單位為一般納稅人,共有幾個(gè)建筑項(xiàng)目,其中一個(gè)項(xiàng)目為甲供材料,增值稅為簡易征收,是公司所有的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣,還是甲供材料那個(gè)項(xiàng)目的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?
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2017-05-09
請問老師 小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 這個(gè)稅進(jìn)成本 那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候 不還是抵扣了所得稅嗎 請老師解答下 我有點(diǎn)不明白
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2018-05-24
老師 這題小規(guī)模納稅人 不能抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 也應(yīng)該交增值稅的吧?
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2021-04-10
這個(gè)是一般納稅人增值稅的計(jì)稅方法 那小規(guī)模的納稅人是:含稅金額÷(1+3%)×3%,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎
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2018-09-11
業(yè)務(wù)招待費(fèi)專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,如何處理進(jìn)項(xiàng)稅的分錄?不體現(xiàn)直接計(jì)入費(fèi)用嗎?還是做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出?
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2019-10-29
免征就使的企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了,相當(dāng)于讓企業(yè)承擔(dān)了增值稅,那對企業(yè)有什么好處呢? 假如采購支出117元,其中不含稅價(jià)100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅17元;不含稅價(jià)格賣出120,增值稅銷項(xiàng)稅20.4元。 一般增值稅企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 而免征增值稅(做了減免增值稅備案的)企業(yè)根據(jù)國家政策只能開普通發(fā)票(不能開具專票,進(jìn)行稅額也需轉(zhuǎn)出),對方取得的發(fā)票不能抵扣,要求降價(jià)到120元賣。免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元 這樣免征增值稅后導(dǎo)致現(xiàn)金流/利潤減少了 ,那
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2015-11-30