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我們自己內(nèi)部控制稅負率為3%,對外控制在6%,這個怎么計算
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2019-10-09
老師,我想問一下,有沒有有關醫(yī)院財務內(nèi)部控制制度的相關資料?。?/span>
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2015-03-20
哪里可以查到上市公司內(nèi)部控制的薄弱情況?寫文章要用到內(nèi)部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內(nèi)控自評報告里頭只有內(nèi)部控制完善的方面
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2017-04-10
營銷部搞活動,顧客在收費處領現(xiàn)金,收費處屬財務部,這個費用報銷由營銷部還是財務部報批,流程內(nèi)控應該是怎樣合適。
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2018-05-01
下列有關一般控制和應用控制的描述中,不正確的是( )。 A、應用控制是設計在計算機應用系統(tǒng)中的、有助于達到信息處理目標的控制 B、信息技術一般控制只會對實現(xiàn)部分或全部財務報告認定做出間接貢獻 C、如果注冊會計師計劃依賴自動應用控制、自動會計程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關的信息技術一般控制進行驗證 D、所有的自動應用控制都會有一個人工控制與之相對應
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2020-03-02
、下列關于內(nèi)部控制的說法中,不正確的是(?。?A、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解不能代替其對內(nèi)部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內(nèi)部控制的了解,主要是評價內(nèi)部控制的設計和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現(xiàn)財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設需要關注的主要風險的有( )。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 D、缺乏誠實守信的經(jīng)營理念
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2014-09-14
預算控制不是屬于行政單位內(nèi)部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內(nèi)部控制了
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2019-04-28
1.自(2009)以來,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》等內(nèi)部控制制度規(guī)范不斷出臺,大中型企業(yè)及行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制工作都有了可遵循的紅寶書,內(nèi)控不斷深化,效益逐步顯現(xiàn)。2.在歐洲上市公司中第一個采用XBRL提供會計報表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
利用留存收益屬于內(nèi)部權(quán)益籌資嗎
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2017-08-28
對于控制測試。首先是要先了解內(nèi)部控制。其次,如果擬信耐內(nèi)部控制,則測試內(nèi)部控制的有效性,如果不信耐內(nèi)部控制,則不管是針對重大錯報風險,還是特別風險的內(nèi)部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
從內(nèi)部控制的角度對ABC公司制定的內(nèi)部控制制度進行分析
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2020-07-10
6.對控制測試是否執(zhí)行,說法正確的是:() (單選) A.對所有的業(yè)務流程都要進行內(nèi)部控制測試 B.即使內(nèi)部控制存在重大缺陷,不可信賴,也必須要進行內(nèi)部控制測試 C.控制測試的樣本,一定是會計憑證 D.在了解內(nèi)部控制階段,確定內(nèi)部控制設計有效,擬信賴內(nèi)部控制
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2024-02-29
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內(nèi)部公開(× )--行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施 企業(yè)內(nèi)部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內(nèi)容??
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2021-11-16
"下列各項中,有關內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?。 A.內(nèi)部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務報告內(nèi)部控制審計和非財務報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內(nèi)部控制"
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2023-03-07
老師,我想問一下內(nèi)部控制審計與內(nèi)部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計不是內(nèi)部控制哦~
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2022-04-02
對于內(nèi)部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是(  )。 A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據(jù)越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
內(nèi)部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權(quán)批準控制,預算控制,風險控制
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2020-06-30
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關系
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2023-03-23