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跨年沖減上年未開(kāi)票收入怎么處理

來(lái)源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)務(wù) 2022/01/13 5805人查看
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跨年沖減上年未開(kāi)票收入怎么處理


無(wú)票收入一般是沒(méi)有開(kāi)票的收入,要按開(kāi)票一樣的賬務(wù)處理,未開(kāi)票收入賬務(wù)處理如下:

借:銀行存款,

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),

當(dāng)期申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),在相應(yīng)的無(wú)票收入欄中進(jìn)行申報(bào)。

當(dāng)次年發(fā)生收入開(kāi)票的行為時(shí),可以直接紅沖上年的分錄,同時(shí)重新做開(kāi)票收入的分錄。也可以不做賬務(wù)處理,直接在申報(bào)增值稅時(shí),在未開(kāi)票收入處以負(fù)數(shù)填寫(xiě),開(kāi)票收入以正數(shù)填寫(xiě),保證了當(dāng)年收入一增一減不影響收入的總額,而當(dāng)期開(kāi)具的發(fā)票,在前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,所以不做賬務(wù)處理,不影響當(dāng)期收入。

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