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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-02 09:56

你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的

曉曉 追問

2018-06-02 10:01

我覺得未交增值稅一定和申報的實際數(shù)一致外,進(jìn)項會一致,銷項可能會不一致,有未開票收入

鄒老師 解答

2018-06-02 10:04

你好,未開票收入,你財務(wù)報表是做銷項稅額,你申報表也是銷項稅額啊,怎么會不一致呢

曉曉 追問

2018-06-02 10:05

我申報表的銷項是99977.95,科目余額表的銷項是99864.74,但我資產(chǎn)負(fù)債表的未交增值稅2680.41和我實際繳納金額是一致的,這樣應(yīng)該算是一致的吧

鄒老師 解答

2018-06-02 10:08

你好,申報表與科目余額表銷項應(yīng)當(dāng)是一致的 
只是你這個收入沒有開具專用發(fā)票而已,并不影響兩者數(shù)據(jù)的一致性的

曉曉 追問

2018-06-02 10:09

一般納稅人財務(wù)報表報送的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表對吧,二而資產(chǎn)負(fù)債表里不可能會顯示銷項和進(jìn)項是多少,但會有未交增值稅是多少

鄒老師 解答

2018-06-02 10:11

你好,是的 
資產(chǎn)負(fù)債表是無法看出應(yīng)交增值稅下面對應(yīng)的明細(xì),只有一個期末余額的

曉曉 追問

2018-06-02 10:11

餐飲連鎖,供應(yīng)鏈獨立核算,他的銷售是發(fā)給連鎖店的購進(jìn),平時不開票,月底分品種累計開票

鄒老師 解答

2018-06-02 10:12

你好,還有什么疑問嗎

曉曉 追問

2018-06-02 10:14

我覺得只要未交增值稅和實際繳納的一致就沒有問題了

鄒老師 解答

2018-06-02 10:16

你好,你明細(xì)數(shù)據(jù)的銷項,進(jìn)項,未交增值稅與申報表一致就可以了

曉曉 追問

2018-06-02 10:19

銷項和賬上有100元左右出入,申報表的銷項比賬上的銷項多100對多

鄒老師 解答

2018-06-02 10:20

你好,這兩者是必須一致的,要不查賬你都無法說明其中原因的,怎么申報的數(shù)據(jù)與賬面的銷項都不一致呢

曉曉 追問

2018-06-02 10:21

但時間核算就是這樣的情況,我也不知道人家是怎么過的

鄒老師 解答

2018-06-02 10:22

你好,那必然有一個是錯誤的 
需要二者一致才是的,你申報了多少銷項稅額,你賬面就需要體現(xiàn)多少銷項稅額,這兩者是肯定一致的

曉曉 追問

2018-06-02 10:23

如果查賬發(fā)現(xiàn)會怎么處理

鄒老師 解答

2018-06-02 10:24

你好,會要求企業(yè)說明原因,無法說明原因的可能會被要求補(bǔ)稅

曉曉 追問

2018-06-02 10:31

問題是我填表金額比賬上多100多啊

鄒老師 解答

2018-06-02 10:33

你好,你需要把你賬上增加100的銷項稅額,使得二者一致才是的

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