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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-02 10:45

做無(wú)票的銷售收入處理,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷售成本。 
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金) 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:其他業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2018-06-02 11:17

老師還有其他的賬務(wù)處理方法嗎??

江老師 解答

2018-06-02 11:17

這個(gè)屬于正確的處理方式。這就是需要做銷售處理交增值稅的。

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2018-06-02 11:30

老師如果未開(kāi)發(fā)票未收到貨款怎么做賬??

江老師 解答

2018-06-02 11:51

這個(gè)是應(yīng)確認(rèn)收主,收入事項(xiàng)已成立,只是未收到貨款

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開(kāi)票少的,需要對(duì)差額部分做無(wú)票的收入處理。 開(kāi)票多的,只能沖減多的無(wú)票的收入了
2017-10-27 10:15:16
您好 跟正常開(kāi)具發(fā)票一樣賬務(wù)處理 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
2020-08-01 08:05:44
你好 是不是你們老板找對(duì)方多開(kāi)的發(fā)票 你問(wèn)問(wèn)老板
2020-07-20 14:12:51
借原材料貸,銀行存款 正常,做賬匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
2020-05-06 11:43:49
你好,原材料談的金額加上稅點(diǎn)的就是含稅價(jià)
2020-01-13 09:51:15
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