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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-06-02 12:39

現(xiàn)在是6月份了,只能是對5月份的發(fā)票進(jìn)行紅沖了。報稅的問題問一下稅務(wù)局大廳看怎么處理。

仰望星空 追問

2018-06-02 12:43

那我與客戶的這種協(xié)商 第二個月開票 如果直接告訴稅務(wù)局 稅務(wù)局會不會覺得我每個月申報延時

姜老師 解答

2018-06-02 12:47

正常申報,也就是你要在15日前完成5月份的申報。系統(tǒng)會自動提取你5月份的開票信息。你不用和稅務(wù)局說這個和客戶協(xié)商第二個月開票的事情,你只能說是當(dāng)時選錯稅率了。

仰望星空 追問

2018-06-02 14:55

如果不進(jìn)行紅沖 按17申報 怎么補(bǔ)救 會有什么后果

姜老師 解答

2018-06-02 15:28

實際是4月份的業(yè)務(wù),做了無票收入,可以開17%的稅率的發(fā)票。如果沒有確認(rèn)無票收入,只能開16%稅率的發(fā)票,沒有補(bǔ)救措施。

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現(xiàn)在是6月份了,只能是對5月份的發(fā)票進(jìn)行紅沖了。報稅的問題問一下稅務(wù)局大廳看怎么處理。
2018-06-02 12:39:32
之前確認(rèn)了收入,現(xiàn)在增值稅可以0申報的
2019-08-20 09:08:10
你好,如果對方不需要發(fā)票,是可以的,可以做無票收入申報的
2019-07-25 10:36:24
對的,同學(xué),是這個情況
2019-06-11 16:09:26
你好,可以填寫申報表去大廳做補(bǔ)充申報
2019-05-31 19:56:57
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