
與客戶4月交貨月底對賬 5月開票 6月收款 然后5月份給客戶開了17的票 但是4月份沒有未票收入申報 怎么補(bǔ)救
答: 現(xiàn)在是6月份了,只能是對5月份的發(fā)票進(jìn)行紅沖了。報稅的問題問一下稅務(wù)局大廳看怎么處理。
現(xiàn)在我公司不生產(chǎn)經(jīng)營,但對公賬戶有以前的應(yīng)收賬款打入,這種情況可以做零申報嗎
答: 之前確認(rèn)了收入,現(xiàn)在增值稅可以0申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,增值稅補(bǔ)充申報表中本月應(yīng)收賬款=上月應(yīng)收賬款和未收款收入之和,對嗎
答: 對的,同學(xué),是這個情況


仰望星空 追問
2018-06-02 12:43
姜老師 解答
2018-06-02 12:47
仰望星空 追問
2018-06-02 14:55
姜老師 解答
2018-06-02 15:28