一般人 這個月進項稅額 大于銷項稅額 需要做什么會計分錄么如果要交增值稅 是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 怎么繳納 的分錄
LL
于2018-06-02 14:44 發(fā)布 ??880次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-06-02 14:46
你好,進項大于銷項,如果之前沒有留底就不用交增值稅,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
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你好,進項大于銷項,如果之前沒有留底就不用交增值稅,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
2018-06-02 14:46:53

你好,根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定:
對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2018-07-12 19:19:11

同學(xué),你好,常規(guī)的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-12-18 17:57:54

1、需要繳納增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)
2、如果銷項稅大于留底進項稅,要結(jié)轉(zhuǎn),小于不用結(jié)轉(zhuǎn)
3、不用結(jié)轉(zhuǎn)
4、不用結(jié)轉(zhuǎn)
5、要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-18 09:20:38

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-07-10 09:32:53
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