
老師,我們今年收入上千萬,但是增值稅繳納金額為0,都抵扣了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 真實(shí)業(yè)務(wù)取得進(jìn)項(xiàng)抵扣就沒有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票抵扣就有風(fēng)險(xiǎn)
去年收入確認(rèn)多了,今年 要怎么調(diào),匯繳的報(bào)表需要調(diào)嗎?沒有增值稅。原分錄:借應(yīng)收200萬 貸主營195 代墊款3 匯兌損益2 。與關(guān)單一致的主營只有193,請問我接下業(yè)應(yīng)該怎么調(diào)分錄.
答: 你好,收入多了,沖銷回多余的收入。 相差2萬是差在匯兌損益的嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司存在混合銷合行為,假設(shè)年收入:購銷300萬,產(chǎn)銷700萬,增值稅負(fù)我是怎樣確定?因?yàn)橘忎N增值稅負(fù)低,產(chǎn)銷增值稅負(fù)高,我是分別按購銷1%增值稅負(fù),產(chǎn)銷2.7%增值稅負(fù),全年增值稅負(fù)就2.19%,是這樣嗎?
答: 混合銷售的稅率或征收率一般從主業(yè),特別情況按兼營對待。
老師,當(dāng)月服務(wù)收入達(dá)到全年收入50%以上,當(dāng)月才可以享受增值稅加計(jì)抵減,這樣理解對嗎?
老師,我想問下增值稅稅負(fù)率是本年應(yīng)交增值稅÷本年應(yīng)稅收入還是本年實(shí)際繳納的增值稅÷應(yīng)稅收入?
18年報(bào)增值稅,少報(bào)了開票收入,今年4月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

