
上月未認證先入庫,借:庫商,應(yīng)交稅費(待認證進項稅);貸:銀存。這個月認證后分錄咋做?
答: 你好! 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅
老師,您好,收到專票,未認證,借,庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證進項稅貸,銀行存款認證專票后需做這個分錄嗎借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅貸,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認證然后,再結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅?
答: 你好是的你說的沒錯,需要這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.當(dāng)月沒有銷項,取得進項票未認證,借庫存商品 借應(yīng)交增值稅-待認證進項100 貸銀存,月末還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?2.次月,有銷項,借銀存 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費-銷項80,抵扣時,借應(yīng)交稅費-銷項80 貸應(yīng)交稅費-待認證進項80,這樣對嗎?月末還需要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還有待認證進項20又要怎么體現(xiàn)嗎?
答: 認證之后,那抵扣是借銷項貸進項嗎

