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Quinn L
于2018-06-04 11:02 發(fā)布 ??1215次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2018-06-04 11:02
5月 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 6月 借:銀行存款 貸:應收賬款
Quinn L 追問
2018-06-04 12:25
謝謝老師。 如果是差旅費報銷,5/31號員工提交了5月份的差旅費報銷單,6/1號審批通過并進行了報銷?,F(xiàn)在做5月份的賬的話, 貸:其他應付款-員工往來,還是銀行存款呢?
岳老師 解答
2018-06-04 13:40
非常抱歉,由于業(yè)務水平所限,您的這個問題我解答不了,麻煩您重新提問一下,請其他老師為您解答吧。
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收回應收賬款的會計分錄 借:銀行存款 貸:應收賬款
答: 你好,收回應收賬款,是這樣做分錄的?
收到貨款會計分錄 借:銀行存款 貸:應收賬款 對嗎?
答: 您好 解答如下 對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我們收客戶貨款2次,發(fā)現(xiàn)多收了,又退回給他們老板,能不能合并做一個會計分錄?借:銀行存款2859576 貸:應收賬款—福建忠民2859576
答: 這個最好是分開做,借銀行 貸應收賬款,退回做借應收賬款 貸銀行
公司在5/31號有一筆收入,在6/1號收到貨款?,F(xiàn)在在做5月份賬,會計分錄該怎么做呢?借:應收賬款,還是借 銀行存款呢?
討論
老師,會計分錄是借:應收賬款,貸:銀行存款怎么理解?
我們是商業(yè)租賃公司,我在收到營業(yè)房的押金,可以做會計分錄:借:銀行存款,貸:應收賬款,這樣對嗎?
老師您好,收到設備款定金。會計分錄可以是 借:銀行存款30000 貸:應收賬款30000嗎?
有客人先打了11000多元,然后消費了10000元,現(xiàn)在要退回沒消費的1000元給客戶,收到錢的時候,會計分錄是,借:銀行存款 11000 貸:應收賬款 11000,那退回錢的會計分錄可以是貸:應收賬款 -1000 貸:銀行存款 1000嗎?
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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Quinn L 追問
2018-06-04 12:25
岳老師 解答
2018-06-04 13:40