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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-06-04 11:02

5月 
借:應收賬款 
貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
6月 
借:銀行存款 
貸:應收賬款

Quinn L 追問

2018-06-04 12:25

謝謝老師。 
如果是差旅費報銷,5/31號員工提交了5月份的差旅費報銷單,6/1號審批通過并進行了報銷?,F(xiàn)在做5月份的賬的話, 
貸:其他應付款-員工往來,還是銀行存款呢?

岳老師 解答

2018-06-04 13:40

非常抱歉,由于業(yè)務水平所限,您的這個問題我解答不了,麻煩您重新提問一下,請其他老師為您解答吧。

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相關問題討論
你好,收回應收賬款,是這樣做分錄的?
2021-07-17 11:06:50
您好 解答如下 對的
2022-12-03 10:02:34
同學你好,只要有銀行往來,每一筆都需要入賬的。
2022-04-14 10:51:11
這個最好是分開做,借銀行 貸應收賬款,退回做借應收賬款 貸銀行
2019-12-18 09:59:03
您好!其實嚴格來說,如果要做的漂亮,是應該由對方付款給中標單位,中標單位開票給對方 然后私下給錢你
2017-10-12 11:27:30
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