
我稅務(wù)申報(bào)表上還有8000的預(yù)交稅費(fèi)沒有抵扣 我現(xiàn)在帳上的應(yīng)交稅費(fèi)余額是8000 這樣帳才對(duì)的上是不?
答: 那么你的進(jìn)項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅-上月留抵稅后的余額應(yīng)該就是8000
異地預(yù)交增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)附加稅是預(yù)交時(shí)計(jì)提還是申報(bào)時(shí)計(jì)提?
答: 你好,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ,附加稅這個(gè)異地預(yù)繳就做計(jì)提,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
異地預(yù)交增值稅分錄怎么寫呢?一般納稅人,預(yù)繳增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是這樣嗎還是異地繳納:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅? ?貸:銀行存款申報(bào)時(shí):?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
答: 上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款


家權(quán)老師 解答
2025-01-09 14:34