
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
老師,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面的留抵稅額與我財(cái)務(wù)賬上的未交增值稅借方余額是不是應(yīng)該是相等的關(guān)系呢?這兩個(gè)有沒(méi)有邏輯關(guān)系呢?
答: 你好 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,你的留抵和賬面的留抵應(yīng)該是一致的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅留抵稅額, 每個(gè)月申報(bào)增值稅都會(huì)有留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。


老魚(yú)翁1918 追問(wèn)
2025-01-09 19:19
王琳老師 解答
2025-01-09 19:25