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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-10 07:56

你好您指的是繳稅的會計分錄嗎?

暖秋 追問

2025-01-10 09:06

是未分配利潤?,F在資產負債表和企業(yè)所得稅年報不一樣

東老師 解答

2025-01-10 09:07

因為你補提了企業(yè)所得稅,用到了未分配利潤,所以這個就是不一致的

暖秋 追問

2025-01-10 09:56

分錄怎么做?

東老師 解答

2025-01-10 09:57

您指的是什么分錄呢?

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同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續(xù)抵減。
2022-06-08 15:14:40
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
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