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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-04 19:00

就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國內(nèi)銷售,進項稅可以抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進項稅,就是可以申請國稅退采購的進項稅處理。

小魚兒 追問

2018-06-05 10:54

抵減有多的進項稅,這部分進項稅怎樣退回處理?有會計分錄嗎

江老師 解答

2018-06-05 10:57

一、借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
二、收到退稅款 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 
這個是需要辦理出口退稅手續(xù)的,需要出口退稅的單證齊全。

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就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國內(nèi)銷售,進項稅可以抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進項稅,就是可以申請國稅退采購的進項稅處理。
2018-06-04 19:00:47
銷售額填寫主表第9欄,然后8欄免稅額自動生成,附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額,要等于當月的銷售收入。 進項稅額認證后申報時填寫在附表二24欄(認 證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認證相符但未 申報抵扣;與前一申報期附表二第27欄相銜接)及26欄(本 期認證相符且本期未申報抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣” 欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當月膚稅務(wù)局認證的發(fā)票 的合計數(shù)。
2019-12-09 13:05:29
應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出,退給對方,讓對方開紅字發(fā)票后,然后再按正確信息開票。
2018-09-10 11:21:04
你好,你這個認證了就填認證那一攔就可以了,上面那是待認證??!
2018-04-18 16:04:29
可以 你確認的時候只確認一次。
2023-01-18 08:46:14
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