老師,您好,現(xiàn)在有一個客戶要求開票客戶名收貨單位 問
需要客戶提供一個說明, 為什么收貨單位與簽合同的單位不一致 比如,對方未收貨直接銷售給收貨單位 要求您直接給收貨單位發(fā)貨 或者其他合理情形 答
多選題 如果同時存在企業(yè)所得稅和個人所得稅,且 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
汽車租賃公司法人貸款給公司,走的法人貸,車輛可以 問
車輛發(fā)票抬頭是公司,才可以 答
甲公司生產(chǎn)和銷售兩種產(chǎn)品,產(chǎn)品A的銷售價格和變動 問
1.?確定銷售占比:每銷售4個A、1個B,總銷量共5份,A占比4/5 = 0.8 ,B占比1/5 = 0.2 (你說的0.6是筆誤 )。 2.?計算加權(quán)邊際貢獻(xiàn):A單位邊際貢獻(xiàn)18 - 12 = 6元,B單位邊際貢獻(xiàn)22 - 14 = 8元,加權(quán)邊際貢獻(xiàn)= 0.8×6 + 0.2×8 = 6.4元 。 3.?求總銷量:根據(jù)經(jīng)營利潤公式,設(shè)總銷量為x,28800 = 6.4x - 38400 ,解得x = 10500單位 ,即甲公司售出10500單位產(chǎn)品。 答
老師,選項C,D 不明白,能畫圖講解下嗎、? 問
同學(xué)你好,我給你解答 答

生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅申報期限
答: 您好! 次年4月30日前最后一個增值稅納稅申報期截止之日 詳見 國家稅務(wù)總局公告2013年第12號
老師,請問生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅的申報流程是怎樣的,剛接觸不太懂
答: ①免抵退稅預(yù)申報 生產(chǎn)企業(yè)每月出口后須根據(jù)出口報關(guān)單逐筆在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中錄入出口明細(xì). 數(shù)據(jù),按照如下步驟操作: 第一步:進(jìn)入“向?qū)А陥笙到y(tǒng)操作向?qū)? %2B退稅向?qū)? %2B二免抵退稅明細(xì)采集-出口貨物明. 細(xì)申報錄入”, 逐筆錄入出口明細(xì)申報數(shù)據(jù); 第二步:進(jìn)入”四免抵退稅預(yù)申報- %2B數(shù)據(jù)一 致性檢查” ; 第三步:進(jìn)入“四免抵退稅預(yù)申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”; 注意:如果屬于國家稅務(wù)總局2014年51號公告規(guī)定的“申報退(免)稅須提供出口貨物收 匯憑證的五類出口企業(yè)”, 鑰還需進(jìn)行“出口貨物收匯申報錄入(已認(rèn)定)”。 生產(chǎn)企業(yè)持生成的電子數(shù)據(jù)去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報,經(jīng)預(yù)審反饋,可以將 出口報關(guān)單電子信息齊全及邏輯審核無誤的資料進(jìn)行免抵退稅正式申報。 ②免抵退稅正式申報 生產(chǎn)企業(yè)每月初去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)申報后,將主管稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的電子數(shù)據(jù)在生產(chǎn)企業(yè) 出口退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行“五預(yù)審核反饋疑點(diǎn)調(diào)整- %2B稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入-預(yù)審疑點(diǎn)反饋情 況查詢后,如果有缺少電子信息或者錄入出口明細(xì)錯誤的情況,可進(jìn)行“五預(yù)審核反饋疑點(diǎn) 調(diào)整→撤銷已申報數(shù)據(jù)”,只將出口單證及電子信息齊全的出口明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行免抵退稅正式申 報。然后按照下列步驟進(jìn)行操作: 第一步:將出口明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,進(jìn)入“退稅向?qū)А玫滞硕惷骷?xì)采集-出口貨物明. 細(xì)申報錄入”; 第二步:進(jìn)入六生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)一一數(shù)據(jù)一致性檢查- 生成明細(xì)申報數(shù)據(jù); 第三步:進(jìn)入八納稅申報表數(shù)據(jù)采集-增值稅納稅申報表錄入”; 第四步:進(jìn)入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入”,點(diǎn)擊“增加”按 鈕,點(diǎn)任意鍵,自動生成免抵退申報匯總表,點(diǎn)擊“保存”; 第五步:進(jìn)入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集-免稅退匯總表附表錄入”, 點(diǎn)擊索引窗口; 第六步:進(jìn)入九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集-免抵退稅申報資料錄入”,點(diǎn)擊增加”按 鈕,在空白處點(diǎn)擊一下,自動生成免抵退稅申報資料情況表,點(diǎn)擊”保存”; 第七步:進(jìn)入“十免抵退稅正式申報-→數(shù)據(jù)一致性檢查-→打印申報報表; 第八步:進(jìn)入“十免抵退稅正式申報-生成匯總申報數(shù)據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅月報怎么做,就是沒有退稅的話就0申報,這個流程是怎么做的,急用,謝謝
答: 現(xiàn)在沒有出口退稅業(yè)務(wù),就不用申報。
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅的流程是怎么樣的?我公司2018個12月和2019年1月各有1筆出口業(yè)務(wù),我應(yīng)該怎么操作?
生產(chǎn)型企業(yè),比如11月和12月都有出口業(yè)務(wù),但是因為某種原因,這個月不申請出口退稅,那我這個月出口退稅生產(chǎn)系統(tǒng)要操作嗎?要操作的話要如何操作

