
(1)去年12月有一筆業(yè)務:借:主營業(yè)務成本10萬 貸:庫存商品10萬,今年2月發(fā)現(xiàn)做錯了,多結轉了2萬成本,請問老師現(xiàn)在怎么做賬 (2)今年1月份一筆業(yè)務借:主營業(yè)務成本5萬 貸:庫存商品5萬,發(fā)現(xiàn)多結轉了1萬,怎么做賬,詳細的會計分錄老師是什么
答: (1)借:庫存商品 2 貸:以前年度損益調(diào)整2 借:以前年度損益調(diào)整2 貸:利潤分配―未分配利潤2 (2)借:庫存商品 1 貸:主營業(yè)務成本1
去年有筆結轉成本分錄是借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:應付賬款 10萬 今年發(fā)現(xiàn)多結轉了2萬的 現(xiàn)在可以怎么處理呢?
答: 你好!借:以前年度損益調(diào)整 -2萬 貸:應付賬款 -2萬 借:以前年度損益調(diào)整 2 貸:未分配利潤 2
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,發(fā)現(xiàn)14年2月有筆業(yè)務庫存多暫估50萬,同樣也多結轉成本50萬,請問現(xiàn)在多出來的可以這樣調(diào)整嗎?借 庫存商品 -50萬 ,貸 應付賬款 暫估 -50萬;借,主營業(yè)務成本-50萬 貸 庫存商品-50萬
答: <p>你好!應該是通過以前年度損益調(diào)整科目<br/></p>

