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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2025-01-20 17:17

借:營業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損失

貸:應交稅費-未交增值稅
                    -各附加稅費
借:應交稅費-未交增值稅
     -各附加稅費
貸;銀行存款

波斯貓 追問

2025-01-20 17:18

應該不用去調(diào)整報表及企業(yè)所得稅報表吧,是去年1季度發(fā)生的事情,因為當時處理時也沒有記收入

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:20

今年調(diào)整去年的賬就要做以前年度損益調(diào)整

波斯貓 追問

2025-01-20 17:22

去年的報表及企業(yè)所得稅報表應該不用調(diào)整吧

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:23

你是1月插補的?直接計入1月的損益就行

波斯貓 追問

2025-01-20 17:25

24年3月賣車價格5萬,25.1年稅務通知要按19萬計算,要補充19萬-5萬=14萬的相應的增值稅及附加費印花稅,25.1月進行了補稅

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:25

你在1月申報補的增值稅,就做到1月就行

波斯貓 追問

2025-01-20 17:28

更正申報了24.3月增值稅申報表,列未開票收入14萬作了未開票收入,并補交了相應的稅款

波斯貓 追問

2025-01-20 17:29

因為是處置固定資產(chǎn),并沒有體現(xiàn)收入,是不是以前的財務報表及企業(yè)所得稅應該都不用更正啊

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:29

那么就要更正24年的財務報表,

波斯貓 追問

2025-01-20 17:31

要更正什么數(shù)據(jù)呢?

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:34

就是剛才做的分錄相關(guān)的科目

波斯貓 追問

2025-01-20 17:35

被稅務納稅要繳納的稅款都不能在稅前扣除嗎

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:39

那個是補交的增值稅,增值稅是價外稅不能稅前扣除。補交的稅金及附加可以

波斯貓 追問

2025-01-20 17:42

借:營業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損失

貸:應交稅費-未交增值稅
                    -各附加稅費
借:應交稅費-未交增值稅
     -各附加稅費
貸;銀行存款    這個分錄放到24.1季度其實就可以了,然后改下財務報表,對吧

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:42

你現(xiàn)在是補做,直接放12月份就行

波斯貓 追問

2025-01-20 17:47

哦,好的,老師,謝謝

家權(quán)老師 解答

2025-01-20 17:47

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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1、轉(zhuǎn)入清理; 借;累計折舊 借;固定資產(chǎn)清理 貸;固定資產(chǎn) 2、銷售; 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 貸;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理; 借;資產(chǎn)處置損益(凈收益計入貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-26 14:27:25
含稅金額/(1+3%)*2%
2016-04-21 19:09:39
你好,處置報廢的固定資產(chǎn)用繳納增值稅
2020-06-09 15:14:29
你好 是的 需要交納增值稅附加稅 印花稅等的
2019-12-27 15:52:54
借應收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費-增值稅
2021-04-12 21:35:40
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