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伶俐的熱狗
于2025-02-08 10:17 發(fā)布 ??129次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2025-02-08 10:21
您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了
劉艷紅老師 解答
這個費用有多大了
伶俐的熱狗 追問
2025-02-08 10:22
那不想改申報的報表我應該怎么做呢?
2025-02-08 10:23
這個是不用做以前年度調(diào)整嗎?
2025-02-08 10:25
這個問題13萬多
這個費用13萬多
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應收款
2025-02-08 10:27
借:以前年度損益調(diào)整貸:其他應收款借:管理費用貸:以前年度損益調(diào)整完整的會計科目是這樣的嗎
2025-02-08 10:40
不是的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應收款 借:利潤分配-未分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-02-08 10:43
領導說是那筆費用要放到管理費用里面,現(xiàn)在這一步是不用做了嗎?
2025-02-08 10:44
你這個金額有多大了?
2025-02-08 10:58
金額有13萬多
2025-02-08 11:01
這么大的金額肯定不能入25里面,會影響當年的利潤
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我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調(diào)賬
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調(diào)賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 83401 個
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劉艷紅老師 解答
2025-02-08 10:21
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2025-02-08 11:01