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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-06 16:42

你好  借;銀行存款    貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

碧海藍(lán)天 追問

2018-06-06 16:48

怎么沖平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,

鄒老師 解答

2018-06-06 16:49

你好,你之前多交計入借方,退回計入貸方這樣自然就沖平了的

碧海藍(lán)天 追問

2018-06-06 16:58

一,借銀行存款,貸主營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,二,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,三,現(xiàn)在退回稅款,借,銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,整體是這樣做的,好像還差一個分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 17:04

你好,你這個稅款是減免了 嗎

碧海藍(lán)天 追問

2018-06-06 17:07

我看了資產(chǎn)負(fù)債表,上面是負(fù)數(shù),按照您說的做就沖平了,這是上個會計留下的,我現(xiàn)在搞明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-06 17:07

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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您好 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-07-14 08:20:51
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2018-06-06 16:42:51
你好, 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 季末一起計提所得稅
2019-12-04 10:52:34
借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2016-08-04 16:52:33
你好,增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-01-04 09:41:29
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