
例如開票增值票17%,10萬,對方只開3%增值票10萬票額怎處理
答: 你好,你們雙方有約定需要扣除稅款差異?
請問一個合同總計金額350萬,17年12月開了10萬增值稅發(fā)票,因為貨物已經(jīng)發(fā)出,17年12月全額確認收入交稅,但是18年12月客戶給退回了17年12月開的10萬元的發(fā)票,客戶沒有認證發(fā)票,因為我們開發(fā)票不對,本月開了負數(shù)10萬增值稅發(fā)票,并開具增值稅350萬發(fā)票,請問做帳如何處理這比業(yè)務(wù)呢?
答: 按340萬做銷售,或者先沖銷10萬銷售,再按350萬做銷售
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我方公司預(yù)付了10萬元貨款,對方公司也把10萬元的貨物發(fā)給我們,可是,增值稅專用發(fā)票只開了8萬。還差兩萬塊錢增值稅專用發(fā)票沒開給我們,之后再要求對方開,管理人員辭職了,那兩萬塊錢的票已經(jīng)開不來了。那這樣怎么處理?
答: 那就按10萬做分錄,沒有2萬那個結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅


助教 追問
2018-06-07 09:39
鄒老師 解答
2018-06-07 09:46
助教 追問
2018-06-07 13:41
鄒老師 解答
2018-06-07 13:51