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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-02-19 15:58

您好,是的,這個是要費用化的

有有 追問

2025-02-19 16:22

老師,是這樣的,我每個月末都有結(jié)轉(zhuǎn),但是因為之前月份計算有誤,導(dǎo)致研發(fā)工資多做了,發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月進(jìn)行 調(diào)整,導(dǎo)致研發(fā)支出-費用化支出-人員人工期末余額為貸方,那我月末研發(fā)支出-費用化支出-人員人工科目就沒辦法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),期末有余額,且體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的開發(fā)支出上,這樣有問題嗎

劉艷紅老師 解答

2025-02-19 16:29

這個要把這個貸方余額沖掉 
借:研發(fā)支出-費用化支出 
貸:本年利潤

有有 追問

2025-02-19 16:34

老師,研發(fā)支出-費用化支出-人員人工借方表示的當(dāng)月投入的人工,這樣的話不是導(dǎo)致研發(fā)費用增加了嗎?相當(dāng)于多做了一筆研發(fā)費用呀(我本來是放在貸方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn),下月做人員工資月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,是結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月人工減上月貸方金額)

劉艷紅老師 解答

2025-02-19 16:39

懂你的意思了,那你掛賬上就可以了,下個月再結(jié)轉(zhuǎn)

有有 追問

2025-02-19 16:45

是的,老師,現(xiàn)在主要是資產(chǎn)負(fù)債中的開發(fā)支出有負(fù)數(shù)金額,不曉得有沒有影響,但是季度報表上沒有,正好季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候持平了

劉艷紅老師 解答

2025-02-19 16:50

這個說不定,系統(tǒng)沒有監(jiān)測出來,一般也沒事

有有 追問

2025-02-19 16:53

老師,這個系統(tǒng)應(yīng)該監(jiān)測不到,因為稅務(wù)系統(tǒng)里是季報,季報的資產(chǎn)負(fù)債中的開發(fā)支出沒有金額,只是我每月的月報上出現(xiàn)了

劉艷紅老師 解答

2025-02-19 16:54

那就沒事,這種一般沒人查

有有 追問

2025-02-19 16:58

老師 ,那這個還有什么更好的方法嗎

劉艷紅老師 解答

2025-02-19 17:00

要不就結(jié)轉(zhuǎn)到0,要么就按你現(xiàn)在來做

有有 追問

2025-02-20 09:25

老師,結(jié)轉(zhuǎn)到0就是月末沒有余額嗎?這樣好像也不對吧,研發(fā)支出-費用化支出-人員人工這個科目正常是借方轉(zhuǎn)貸方的,現(xiàn)在是貸方余額轉(zhuǎn)借方,會導(dǎo)致研發(fā)支出-費用化支出-人員人工賬上累計發(fā)生額比實際的多出來結(jié)轉(zhuǎn)的這部分

劉艷紅老師 解答

2025-02-20 10:31

先是在借方,再轉(zhuǎn)到管理費用,就是沒余額了

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相關(guān)問題討論
您好!是的是研發(fā)支出里面的費用化支出
2017-11-07 15:53:29
您好!沒明白你意思,你減去這2個干什么呢? 本身費用化支出月底就要轉(zhuǎn)入管理費用
2017-10-18 14:30:36
同學(xué)你好 計提工資 借,研發(fā)支出一費用化支出 貸,應(yīng)付職工薪酬 月末 借,管理費用 貸,研發(fā)支出一費用化支出;
2022-03-18 16:26:39
您好,是的,這個是要費用化的
2025-02-19 15:58:36
你好?是研發(fā)支出-費用化支出-明細(xì),
2022-11-07 11:49:10
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