
老師:咨詢一下!現(xiàn)公司在辦理注銷了,國(guó)稅辦理時(shí),發(fā)現(xiàn)2012年的企業(yè)所得稅多繳了200元,我們要現(xiàn)在要調(diào)2012年企業(yè)所得稅申報(bào)表,這個(gè)多交的這200元的稅,要在企業(yè)所得稅表上怎么進(jìn)行調(diào)整呢?(把多繳的200元調(diào)平)求會(huì)的老師請(qǐng)教!非常感謝!
答: 你好,2012年度的納稅調(diào)整明細(xì)表費(fèi)用調(diào)減
現(xiàn)公司在辦理注銷了,國(guó)稅辦理時(shí),發(fā)現(xiàn)2012年,2013年的企業(yè)所得稅多繳了200,300元,不退稅的話,要進(jìn)行調(diào)賬處理,然后重新進(jìn)行申報(bào),這個(gè)賬,我們公司要怎么進(jìn)行調(diào)呢?我查了一下,以前的會(huì)計(jì)做的報(bào)表,正好國(guó)稅說(shuō)多繳的稅款的金額是,會(huì)計(jì)做的在: 減: 本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 200,300元!我只直接把這個(gè)項(xiàng)目里的金額刪了就可以了?還是要怎么調(diào)這個(gè)賬??!調(diào)賬了要重新申報(bào)以前的這兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅,就不用辦理退稅了!
答: 是否還辦理退稅,如果不退稅了,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多交了6000多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在企業(yè)要注銷了,稅務(wù)局讓把多交的那個(gè)企業(yè)所得稅表調(diào)平了,企業(yè)自己不要這筆錢了,多交也認(rèn)了,現(xiàn)在只想用最簡(jiǎn)單的辦法注銷了。這個(gè)表要怎么調(diào)
答: 你好!調(diào)減成本或費(fèi)用產(chǎn)生盈利補(bǔ)平企業(yè)所得稅


擱淺。 追問(wèn)
2018-06-08 10:46
王晶老師 解答
2018-06-08 11:03