老師你好,我們有一張2016年進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)年已認(rèn)證已抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們這張發(fā)票是失控發(fā)票,讓我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳增值稅和地稅,請問一下,這些分錄怎么做?
燕兒翩翩
于2018-06-08 11:09 發(fā)布 ??956次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-06-08 11:12
你好,走以前年度損益調(diào)整科目
計提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外支出-稅收滯納金
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
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您好
您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05

你好!進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35

收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認(rèn)證
2023-05-10 17:15:01

你好,走以前年度損益調(diào)整科目
計提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外支出-稅收滯納金
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2018-06-08 11:12:06
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