
老師,我只收到銀行收款回單,但是并沒有銷售之類的票據(jù),也就是并沒有這個(gè)單位的應(yīng)收賬款,該怎么記賬呢?
答: 你好 ,做預(yù)收款處理 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
就是記賬代理的把以前年份賬面掛著很多應(yīng)收賬款,但實(shí)際上錢都到了沒有應(yīng)收未收款項(xiàng)?,F(xiàn)在怎么沖減這些?
答: 還有那些應(yīng)付的,也是已經(jīng)都付過(guò)款了,之前代理他們也是掛著
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓,怎么記賬,如果是以票據(jù)形勢(shì)轉(zhuǎn)讓,怎么記賬
答: 轉(zhuǎn)讓時(shí): 借:銀行存款/應(yīng)收票據(jù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(實(shí)際支付的手續(xù)費(fèi)) 貸:短(長(zhǎng))期借款 收到償還款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

