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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-09 15:39

借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
憑銷售出庫單作為憑證附件處理。

追問

2018-06-09 15:40

謝謝老師

江老師 解答

2018-06-09 15:40

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2022-03-28 16:00:33
借管理費用,辦公費貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2022-01-07 10:06:19
借主營業(yè)務(wù)成本-運費、 貸銀行存款
2021-08-28 12:33:30
你好,那你就做收入或者計入營業(yè)外了,只能這樣
2020-08-24 11:22:05
你好之前進項做了那個科目的
2020-07-13 14:59:15
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