貨物到了,因為發(fā)票還還沒到,就寫了暫估入 借:原材料 2477.07(不含進(jìn)項稅額的) 貸:應(yīng)付賬款/暫估入賬 2477.07 發(fā)票到了 借:暫估入賬 2477.06 進(jìn)項稅額 222.94 貸:應(yīng)付賬款 2700 這個暫估入賬還差0.01怎么辦
。
于2025-03-06 14:42 發(fā)布 ??74次瀏覽
- 送心意
歲月靜好老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
2025-03-06 14:43
您好,由于差額較小,可以直接將這 0.01 元的差額調(diào)整到相關(guān)成本中,1分錢沒關(guān)系 的。
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你好,借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
暫估的時候不需要估計進(jìn)項稅額的
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29

你好,同學(xué)
你的發(fā)票金額1月開具,正常是記入23年賬務(wù)處理,
2023-01-09 22:24:03

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額。
2019-08-01 11:17:26

暫估不能暫估稅金的啊
2017-11-28 14:36:20

你好,這個不會出現(xiàn)差異的,你原來的怎么做怎么沖,收到票按照票重新做,怎么會有差異呢。
2020-08-03 11:02:31
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