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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-17 20:48

你好,借;原材料  貸;應付賬款——暫估 
暫估的時候不需要估計進項稅額的  
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

人性的弱點 追問

2018-08-17 20:49

如果是分期付款 分錄怎么寫呢

鄒老師 解答

2018-08-17 20:53

你好,是購買材料分期支付,還是固定資產(chǎn)分期付款

人性的弱點 追問

2018-08-17 20:54

這兩個處理方式不一樣嗎

人性的弱點 追問

2018-08-17 20:54

分別怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-17 20:56

你好 
材料  借;原材料  貸;應付賬款 
之后每次付款就 借;應付賬款   貸;銀行存款  
固定資產(chǎn)  借;固定資產(chǎn)  貸;長期應付款   銀行存款 
以后分期付款 借;長期應付款  貸;銀行存款

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借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
你好,借;原材料 貸;應付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進項稅額的 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
暫估不能暫估稅金的啊          
2017-11-28 14:36:20
賬不調(diào),直接匯算清繳調(diào)增就行了
2020-04-29 14:45:34
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